你好,你上個(gè)月多扣的部分,計(jì)入什么科目的

上兩個(gè)月給員工多扣了個(gè)稅,這個(gè)月想用前面多扣的個(gè)稅補(bǔ)上,這樣這個(gè)月員工就不用扣個(gè)稅,這個(gè)要怎么做賬
老師,請問我上個(gè)月多扣了離職員工的個(gè)稅,這個(gè)月想退給離職員工怎么賬務(wù)處理呢,退給員工的個(gè)稅直接從公戶發(fā)出去嗎
如果一個(gè)員工上月扣稅扣多了··這個(gè)月工資給他補(bǔ)回,這個(gè)月的報(bào)稅怎么操作?哪個(gè)數(shù)做變更?
請問老師,上個(gè)月多發(fā)了工資 ,這個(gè)月扣回,怎么做賬務(wù)處理
員工上月的個(gè)稅扣多了,這個(gè)月給他補(bǔ)發(fā)要怎么做賬務(wù)處理
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認(rèn)收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來收入是40318949.79元,申報(bào)企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報(bào)收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
老師你好!上個(gè)開票下個(gè)月需要沖紅,稅費(fèi)己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費(fèi)怎樣處理,下個(gè)月也沒有開票計(jì)劃如何處理
購買打印機(jī)1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個(gè)稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本、費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。這個(gè)政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費(fèi)者那個(gè)銷售額確定老師給個(gè)總結(jié)
請問老師,稅負(fù)率5%,銷售100萬,進(jìn)項(xiàng)要多少?怎么算?
老師 請問調(diào)整社保繳費(fèi)工資應(yīng)該怎么操作?


上個(gè)月沒調(diào)賬,這個(gè)月把補(bǔ)發(fā)的工資做到了其他應(yīng)收款
你好!不行了,你這樣的話,其他應(yīng)收款你怎么平
那應(yīng)該要怎么做呀
你好,你應(yīng)該調(diào)上月的把上個(gè)月多扣的部分記入到其他應(yīng)付款。 然后這個(gè)月發(fā)放給他。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。