你好,可以記賬,但是沒有發(fā)票不能在個(gè)人所得稅稅前扣除。

你好!老師,我剛聽了個(gè)體的專題課,現(xiàn)在有幾個(gè)問題不明白,想請(qǐng)教一下1.個(gè)體戶必須要建賬嗎?流水賬也可以嗎?如果幾年的個(gè)體戶什么都沒有會(huì)怎么樣?2.個(gè)體戶和小規(guī)模都不存在進(jìn)項(xiàng)一說,那入庫是不是只靠入庫單就就可以?3.個(gè)體現(xiàn)在開具增值稅發(fā)票是代開還說可去稅務(wù)局辦理自開,這個(gè)是有行業(yè)要求?4.個(gè)體戶如果開具的增票超過免稅了,申報(bào)增值稅是自己去稅務(wù)局填表嗎?還是說也可以通過軟件申報(bào)?
請(qǐng)問老師,個(gè)體工商戶剛開業(yè)三個(gè)月,現(xiàn)在賬都沒做,前期的一些費(fèi)用、以及購買的固定資產(chǎn)、場地租賃等都沒有發(fā)票,只有合同,請(qǐng)問這樣的話,我能入賬嗎?白條子可以入賬嗎?
請(qǐng)問老師,個(gè)體工商戶,是查賬征收的,我們是服務(wù)行業(yè),平時(shí)采購七七八八的水果零食等費(fèi)用,沒有發(fā)票的,可以寫白條子叫采購員簽字嗎?這樣做賬可以嗎?
老師,我們平時(shí)的采購材料比較零星,因此個(gè)體戶基本上不給我們開票,都是一些采購單子,我們把材料拉到倉庫開的入庫單,我都把這些沒有票的成本做進(jìn)去了,現(xiàn)在馬上匯算清繳了,這怎么辦呢,
#提問#老師,我們的個(gè)體戶,好多業(yè)務(wù)都是沒有發(fā)票的,怎么記賬喔,個(gè)體戶是不是可以不做賬,采購的一些零配件一般只有手寫的單子入庫
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請(qǐng)問一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開給對(duì)方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對(duì)方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求
樸老師,今年6月份關(guān)于電商推送數(shù)據(jù),是哪個(gè)公告?
關(guān)于稅負(fù)率進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬不知道今年在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以申報(bào),所以上半年計(jì)提了一些已計(jì)提未發(fā)放的工資,個(gè)稅都正常申報(bào)了,三季度申報(bào)可以在新增加的應(yīng)付職工薪酬里面按賬上填寫嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷計(jì)提的工資,更改個(gè)稅申報(bào)表,這樣可以嗎


那比如我個(gè)體戶開了發(fā)票出去就要全額交稅嘛,采購沒有發(fā)票,成本也不能稅前扣除是吧
你好,是的,是這樣的。
我賬務(wù)處理還是按照正常的來,只是沒有發(fā)票不進(jìn)行稅前扣除對(duì)吧
你好,是的,同學(xué)的理解是正確的。
老師,個(gè)體戶第一季度沒開票,但是按額定征收還是交稅了的,這個(gè)稅怎么做賬?第二季度我開了5萬塊,沒超過額定征收的8萬,這部分銷項(xiàng)稅又怎么做賬
你好,同學(xué)交的增值稅還是所得稅?
交的所得稅
增值稅免稅需要做分錄么?
你好,那就是 借 所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款 增值稅免稅不用做分錄。