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本財年發(fā)現(xiàn)上一財年多計提稅金100。應(yīng)如何做分錄

2025-06-15 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-15 19:39

你好,可以做 借:稅金及附加-100 貸:應(yīng)交稅費-城建稅、教育費附加等-100

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快賬用戶6047 追問 2025-06-15 20:20

你說的不對親

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齊紅老師 解答 2025-06-15 20:25

金額小可以直接沖當(dāng)期費用

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你好,可以做 借:稅金及附加-100 貸:應(yīng)交稅費-城建稅、教育費附加等-100
2025-06-15
您好,計提那個分錄紅沖,有損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報當(dāng)年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2025-06-15
學(xué)員您好, 借:其他應(yīng)付款? ? 100 ? ?貸:銀行存款(或零余額賬戶用款額度)? ? 100 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(或非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、或非財政撥款結(jié)余)—年初余額調(diào)整? ?100 ? ?貸:資金結(jié)存—貨幣資金(或零余額賬戶用款額度)? ?100 以上會計分錄根據(jù)您這筆款項的資金性質(zhì)進行調(diào)整?
2020-12-15
1.退回 借銀行存款 貸累計盈余 2.上交 借累計盈余 貸銀行存款
2020-12-22
你好,同學(xué)。 借 XX支出 貸 財政應(yīng)返還額度
2020-07-14
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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