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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前年度社保多計提了,現(xiàn)在該如何做分錄

2021-12-31 15:10
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齊紅老師

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2021-12-31 15:10

如果已經提供了企業(yè)所得稅,借應付職工薪酬,借管理費用負數

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如果已經提供了企業(yè)所得稅,借應付職工薪酬,借管理費用負數
2021-12-31
你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前年度的發(fā)票未入賬,補做發(fā)票相應分錄就是了?
2020-10-21
你好計入借應交稅費 貸營業(yè)外收入
2021-04-19
同學你好 是什么會計準則
2022-02-16
借應交稅費附加稅 貸利潤分配未分配利潤
2023-01-13
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