借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸利潤分配未分配利潤
老師,我快賬軟件選擇的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,損益類科目沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,我想補(bǔ)提跨年的工資,該如何做賬呢?
老師,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,4月份補(bǔ)交了以前年度的37.15的增值稅和3.97元的附加稅,現(xiàn)在如何做分錄呀?
今天發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了一個(gè)印花稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目,今年調(diào)賬應(yīng)該如何做分錄呢?
老師您好,我們是2013年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,我們需要補(bǔ)繳/退回上一年度企業(yè)所得稅的時(shí)候,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄你呢
老師,跨年的附加稅多計(jì)提了,現(xiàn)在該如何沖銷?如何做分錄,快帳的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則新增不了以前年度損益,麻煩老師告知如何做分錄
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
我是這樣做的,那我的科目余額表,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸方怎么是負(fù)數(shù)啊
借方余額的意你看下那個(gè)科目的
老師說的我沒明白,麻煩說詳細(xì)點(diǎn)
貸方負(fù)數(shù)就是借方 你少做了計(jì)提