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老師,跨年的附加稅多計(jì)提了,現(xiàn)在該如何沖銷?如何做分錄,快帳的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則新增不了以前年度損益,麻煩老師告知如何做分錄

2023-01-13 22:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-13 22:17

借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶3904 追問 2023-01-13 22:20

我是這樣做的,那我的科目余額表,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸方怎么是負(fù)數(shù)啊

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:23

借方余額的意你看下那個(gè)科目的

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快賬用戶3904 追問 2023-01-13 22:27

老師說的我沒明白,麻煩說詳細(xì)點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:58

貸方負(fù)數(shù)就是借方 你少做了計(jì)提

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借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸利潤分配未分配利潤
2023-01-13
你好,去年多計(jì)提了一個(gè)印花稅,你之前計(jì)提的分錄是?? (正常情況下,印花稅是不需要計(jì)提的)
2022-06-24
你好 借利潤分配-未分配利潤37.15+3.97 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅37.15 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等3.97 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 貸銀行存款
2022-06-06
你好,小企也可以準(zhǔn)則,它不設(shè)置以前年度損益調(diào)整,它可以用利潤分配,未分配利潤不用修改的也可以做到今年 和以前年度損益調(diào)整一樣用,只不過是他用一前年度損益跳轉(zhuǎn)代替了你這個(gè)利潤分配未分配利潤
2023-04-13
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤
2024-09-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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