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附加稅減半的賬務(wù)處理怎么做

2019-08-19 11:12 來(lái)源:快賬

導(dǎo)讀: 國(guó)家這幾年一直在做財(cái)稅改革,目的是減輕企業(yè)和個(gè)人納稅人的稅收負(fù)擔(dān)。市場(chǎng)上也有很多咨詢機(jī)構(gòu),幫助企業(yè)和個(gè)人進(jìn)行納稅籌劃,利用政策,合理避稅。附加稅減半的賬務(wù)處理怎么做?

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附加稅減半的賬務(wù)處理怎么做

附加稅,"正稅"的對(duì)稱。指隨正稅按照一定比例征收的稅。其納稅義務(wù)人與獨(dú)立稅相同,但是稅率另有規(guī)定。附加稅以正稅的存在和征收為前提和依據(jù)。

某商業(yè)企業(yè)是小規(guī)模納稅人,2016年1月份含稅銷售收入3。09萬(wàn)元,2月份含稅銷售收入9。27萬(wàn)元。城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育費(fèi)附加征收率3%,地方教育附加征收率2%。附加稅減免的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

分錄如下:

1月份會(huì)計(jì)處理

1.計(jì)提增值稅時(shí)

借:應(yīng)收賬款或銀行存款 30900

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30000

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 900

2.根據(jù)財(cái)會(huì)〔2013〕24號(hào)和財(cái)稅〔2015〕96號(hào)文件規(guī)定

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 900

貸:營(yíng)業(yè)外收入--減免稅額 900

3.計(jì)提城建稅及附加為0

2月份會(huì)計(jì)處理

1.計(jì)提增值稅時(shí)

借:應(yīng)收賬款或銀行存款 92700 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 90000

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 2700

2.計(jì)提城建稅

借:營(yíng)業(yè)稅金及附加189

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 189

3.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交的附加稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 189 貸:營(yíng)業(yè)外收入---減免稅額189

附加稅減半的賬務(wù)處理怎么做

已計(jì)的提附加稅減免會(huì)計(jì)分錄怎么做?

答:已計(jì)的提附加稅減免會(huì)計(jì)分錄為:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等

貸:營(yíng)業(yè)外收入

稅法規(guī)定小微企業(yè)在取得銷售收入時(shí),應(yīng)當(dāng)計(jì)算應(yīng)交增值稅,并確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi),在達(dá)到《通知》規(guī)定的免征增值稅條件時(shí),將有關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入。相關(guān)會(huì)計(jì)分錄:

確認(rèn)收入時(shí)

借:應(yīng)收賬款

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

按規(guī)定免稅時(shí)

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免

附加稅減半的賬務(wù)處理怎么做?附加稅,"正稅"的對(duì)稱.指隨正稅按照一定比例征收的稅.其納稅義務(wù)人與獨(dú)立稅相同,但是稅率另有規(guī)定.附加稅以正稅的存在和征收為前提和依據(jù)。達(dá)到《通知》規(guī)定的免征增值稅條件時(shí),將有關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入。

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