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公司是一般納稅人。是免稅行業(yè)。收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后。進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出。借成本或費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。那需要結(jié)轉(zhuǎn)么。做一筆借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸未交增值稅么。那為什么進(jìn)未交增值稅里
你好老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的稅額,應(yīng)該做什么會(huì)計(jì)分錄。最終是進(jìn)入損益了么
請(qǐng)教老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目最終需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅的什么科目下嗎?
老師,請(qǐng)問不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后最后要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額最終不能抵扣是要繳納的是嗎?比如我本月轉(zhuǎn)出1000多進(jìn)項(xiàng),月底就要把這1000多轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行繳納
為什么勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額,會(huì)有按規(guī)定本期應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出本質(zhì)上是將原本可抵扣的稅額轉(zhuǎn)化為實(shí)際成本支出,相當(dāng)于企業(yè)實(shí)際承擔(dān)了這部分稅額支出,最終體現(xiàn)為成本費(fèi)用的增加
2.根據(jù)對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票讓利 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -16371.68 實(shí)際開負(fù)數(shù)發(fā)票的沖銷的成本 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 -18500 這個(gè)價(jià)稅合計(jì)才是讓利的金額, 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 2128.32 就這筆分錄而言,2128.32,怎么會(huì)進(jìn)入了成本呢?老師
現(xiàn)因讓利沖回,稅額不可抵扣,將2128.32重新計(jì)入成本,使總成本恢復(fù)為18500,應(yīng)付賬款減少18500,其中16371.68直接沖減成本,剩余2128.32因進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)計(jì)入成本