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為什么勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額,會(huì)有按規(guī)定本期應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額

2023-06-10 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-10 09:18

你好,你單位是什么原因,導(dǎo)致需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理呢??

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快賬用戶(hù)3261 追問(wèn) 2023-06-10 09:19

不知道,勾選了進(jìn)項(xiàng)票,填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)候,有部分金額出現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄了

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齊紅老師 解答 2023-06-10 09:20

你好,那就需要問(wèn)軟件開(kāi)發(fā)單位,為什么會(huì)這樣了?

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快賬用戶(hù)3261 追問(wèn) 2023-06-10 09:20

???什么意思,我們?nèi)姲l(fā)票的

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-10 09:22

你好,那就需要問(wèn)軟件開(kāi)發(fā)單位,為什么會(huì)這樣了? 正常情況下認(rèn)證了就正常抵扣,不需要轉(zhuǎn)出的?

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你好,你單位是什么原因,導(dǎo)致需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理呢??
2023-06-10
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-06-04
你好 借成本費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
2023-02-09
你好,因?yàn)檫@一部分免抵退稅額是不能夠抵扣的。相當(dāng)于是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024-07-31
就是你但進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣, 加計(jì)扣除也不允許抵扣。
2023-09-07
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