你好 補(bǔ)計提社保,借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 繳納,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,其他應(yīng)收款(個人部分),貸;銀行存款 補(bǔ)計提公積金,就把上面分錄社保改成公積金
老師好,計提公積金和社保的會計分錄是什么呢?我們現(xiàn)在只是交社保和公積金,工資沒發(fā), 謝謝
社保公積金之前都還沒有計提,現(xiàn)在要補(bǔ)嗎
計提工資社保公積金,發(fā)放工資,交社保公積金的分錄標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)該怎么寫呀
請問給員工補(bǔ)交以前年度社保和公積金,怎么做分錄
前兩天補(bǔ)了2022年-2024年3月的社保 和公積金,是研發(fā)人員,今年賬應(yīng)該怎么做呀? 我想問的問題是:1、去年2023年的個稅和工資表要怎么修改?還需要改嗎? 2、計提社保醫(yī)保 公積金 工資的憑證 怎么做?3、 繳納社保醫(yī)保 公積金 支付工資的憑證 怎么做?4、結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用的憑證怎么做? 5、主要想問問尤其補(bǔ)繳的社保 醫(yī)保 公積金的后續(xù)應(yīng)該怎么做憑證 ?是在2023年計提上呢?還是在2024年計提呢?
老師好,有一筆收入是人家先給我們打款,我做了預(yù)收,這個月我給他開票了,我應(yīng)該怎么做分錄
應(yīng)收賬款和庫存,和收入怎么看邏輯關(guān)系
老師,做自然人開票,開了居間費(fèi)20萬,要交哪些稅?分別要交多少金額的稅?
什么是個人養(yǎng)老金,跟企業(yè)養(yǎng)老一樣嗎?
如何分析一個企業(yè)能否上市
題131,答案4是怎么求出來的
鄒老師,您好!我們私企是汽車銷售行業(yè),租賃一個大樓,正在改造裝修,準(zhǔn)備做汽車城,工期半年,預(yù)算資金千萬。工人工資和水電做到“長期待攤費(fèi)用”我有些不解?
老師您好,請問考CPA,工作時間比較緊,可能需要3-4年時間,每年考試科目如何選擇?謝謝
老師,我想請問一下,就是稅務(wù)大數(shù)據(jù)篩查后,說我們平臺服務(wù)費(fèi)占無票收入過高,快遞費(fèi)占無票收入過高!平臺服務(wù)費(fèi)占比變動異常,企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率過低是什么意思啊
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經(jīng)理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
未分配利潤行不行呢
直接做借管理費(fèi)用行不行呢?
你好,是的,做完后,需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
不是 以前年度損益調(diào)整是哪個科目 編號多少?
您好 6901 以前年度損益調(diào)整
補(bǔ)計提社保,借:利潤分配-未分配利潤,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 這樣對不對?
6901 以前年度損益調(diào)整 就沒這個科目
你好可以的哦,你沒有這個科目可以直接這樣調(diào)整
補(bǔ)計提社保,借:管理費(fèi)用,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 這樣對不對?
補(bǔ)計提社保,借:利潤分配-未分配利潤,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 ,你好按這個,以前年度不能入管理費(fèi)用
如果是今年1-5月的呢 要在什么時候補(bǔ)提? 是在6月支付的 今年1-5月的公積金
你好,1-5月的,你如果之前沒計提,全部在6月一起補(bǔ)計提
要是以前能返回去呢 能做到1月 -5月 每個月上嗎?
最好是做在每個月上嗎? 還是最好是在6月補(bǔ)提?
你好,你前面報稅都報過了,直接計提在6月份就可以的,沒關(guān)系的
以前年計提工資的時候也沒計提社保公積金的金額 現(xiàn)在要補(bǔ)提工資嗎? 做什么憑證?
你好 補(bǔ)計提社保,借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 繳納,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,其他應(yīng)收款(個人部分),貸;銀行存款 補(bǔ)計提公積金,就把上面分錄社保改成公積金
你沒有以前年度損益調(diào)整,就直接借:利潤分配-未分配利潤,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 ,公積金就把社保改成公積金