同學(xué),你好 送到一個(gè)公司6噸,這個(gè)是為什么??
老師好,我們公司上個(gè)月假設(shè)領(lǐng)用原材料100萬,然后分配到了三個(gè)用途,研發(fā)領(lǐng)料、生產(chǎn)成本、自制半成品。這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月領(lǐng)用的100萬原料里有10萬其實(shí)應(yīng)該是銷售出庫(kù),倉(cāng)庫(kù)做錯(cuò)了單。那是不是應(yīng)該要把10萬當(dāng)時(shí)分配進(jìn)入的用途里沖回來?然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售原料成本
興盛公司209年11月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1.向工商銀行申請(qǐng)6個(gè)月期貸款3萬元。2.收到齊魯機(jī)械廠按投資協(xié)議投入的新設(shè)備一臺(tái),價(jià)值12萬元3.購(gòu)入A材料200噸,單價(jià)150元/噸,買價(jià)3D0DD元,購(gòu)入B材料100噸,單價(jià)100元/噸,買價(jià)10000元;增值稅5200元;運(yùn)雜費(fèi)600元(假定運(yùn)費(fèi)不進(jìn)行增值稅抵扣,以采購(gòu)材料重量作為分配標(biāo)準(zhǔn));以上款項(xiàng)45800元均以銀行存款支付,材料尚未入庫(kù)。4.上列A、B材料驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)。5.本月生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料20000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用B材料10000元,車間一般性耗費(fèi)A材料600元,行政管理部門領(lǐng)用B材料400元。根據(jù)上述業(yè)務(wù)題,做出賬務(wù)處理(標(biāo)明題號(hào))請(qǐng)做一下賬務(wù)處理。把題號(hào)寫清楚,金額寫出來。
你好,請(qǐng)問:采購(gòu)的原材料實(shí)際到貨數(shù)量比對(duì)方提供的發(fā)票數(shù)量多,怎么入賬呢?比如我們采購(gòu)一車原材料,就是按照25噸同供應(yīng)商開票付款。這車原材料我們?nèi)霂?kù)時(shí)會(huì)過磅,凈重基本都是在25.5左右。多出來的0.5供應(yīng)商沒有開發(fā)票給我們,我們也不用付錢的。
老師,我公司購(gòu)買了原材料,有兩個(gè)規(guī)格,兩個(gè)規(guī)格情況一樣,實(shí)際送貨有300噸,但發(fā)票只開了100噸,那我怎么處理?對(duì)方因?yàn)橘~面上開票數(shù)量不夠了,就開少了,金額也是開少的,準(zhǔn)確的說,少開的是送給我們的
老師我們從A公司采購(gòu)了一批貨100噸,單價(jià)1萬元一噸,稅額13萬,我們支付A公司113萬元,并且收到A公司給我們開具100噸的發(fā)票,但是從A公司運(yùn)輸?shù)轿覀児就局袚p失了1噸,但是我們也把這100噸入庫(kù)了,借:庫(kù)存商品100萬,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬, 貸:銀行存款113萬?,F(xiàn)在我們公司要A公司賠付我們1噸的損失加上5000元賠償金,現(xiàn)在我們公司收入A公司的賠償1噸*1萬元+5000=15000元,但是A公司并未把損失1噸發(fā)票沖紅,我們卻做了100噸入庫(kù),現(xiàn)在該怎么辦呢???收到了100噸入賬了,并且收到了15000元的賠付怎么做分錄呢
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老板的另一個(gè)公司
對(duì)于你們公司,你只收到4萬,還有6萬,要掛帳 借:原材料 40 預(yù)付賬款? 60 貸:銀行存款 100
老師,另一個(gè)公司欠我們60萬,怎么記預(yù)付款了呢
同學(xué),你好 不是,這個(gè)是針對(duì)你付了100萬,但是你這個(gè)公司只取得40萬的原材料來做的分錄。 現(xiàn)在另外一個(gè)公司有60萬的原材料,是你出售給另外一家公司的,還是什么?? 如果是供應(yīng)商直接給另外一家公司60萬,那供應(yīng)商只能給你開具40萬的發(fā)票,不能開100萬。
不是出售,老板直接把貨放到另一個(gè)公司60萬
同學(xué),你好 這樣的話。 借:原材料? 100 貸:銀行存款? 100 你自己私下寫個(gè)備忘錄,就是60萬原材料在另外一家公司。
那倉(cāng)庫(kù)軟件輸多少噸呢
同學(xué),你好 輸入10噸,100萬