您好,這樣的話,你們可以按照實(shí)際的來(lái)入賬
老師您好,我們公司原材料到貨后,供應(yīng)商量不會(huì)第一時(shí)間給到稅票,而且這發(fā)票開具不是按合同貨款金額開的,而是按我們實(shí)際支付金額開發(fā)票,下次應(yīng)付賬款付了又再按付款金額開過(guò)來(lái),以前沒(méi)有上財(cái)務(wù)系統(tǒng),到現(xiàn)在重新建賬要在系統(tǒng)上反映出以上這些來(lái)我又如何做賬。請(qǐng)老師賜教。
老師您好!請(qǐng)從事過(guò)生產(chǎn)企業(yè)成本會(huì)計(jì)的導(dǎo)師幫忙解答如下問(wèn)題,感謝! 請(qǐng)問(wèn)造紙企業(yè)的成本核算采用什么方式好?因?yàn)槲覀兠看蝹}(cāng)庫(kù)沒(méi)有辦法過(guò)磅,一大卡車、不同型號(hào)、卷數(shù)重量不一,按照供應(yīng)商數(shù)量入庫(kù),領(lǐng)料時(shí)也沒(méi)實(shí)際數(shù)量、用的理論數(shù)量,一到月末材料成本使用過(guò)高,分不清是原材料入庫(kù)短缺還是損耗率過(guò)高,請(qǐng)問(wèn)有什么好的方式嗎?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn),就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒(méi)有發(fā)票,是按照暫估的來(lái)做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來(lái)看,豈不是就兩次原材料了???
供應(yīng)商送貨和合同有出入,開票是按照合同來(lái)開,但是合同的數(shù)量比實(shí)際送貨少42元,錢還沒(méi)付,我這個(gè)怎么做賬呢,送貨已經(jīng)入進(jìn)貨系統(tǒng)了,借原材料,進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)付賬款,那我如果改合同和送貨單一致,發(fā)票多開42元不用管可以嗎。供應(yīng)商那邊不愿意重開發(fā)票
老師您好,我們向境外供貨商進(jìn)口采購(gòu),他們給我們開了形式發(fā)票,貨款50萬(wàn),但實(shí)際發(fā)貨數(shù)量和預(yù)計(jì)有一點(diǎn)出入,實(shí)際貨款也就是需要我們付的是48萬(wàn),也就是我們實(shí)際付款48萬(wàn),外方開給我們的形式發(fā)票按50萬(wàn)及50萬(wàn)對(duì)應(yīng)數(shù)量開的,這種情況怎么處理?形式發(fā)票可以開紅字嗎?是否需要外方按48萬(wàn)重新給我們開票?那原來(lái)50萬(wàn)的發(fā)票怎么處理?或者我們按48萬(wàn)及對(duì)應(yīng)數(shù)量入庫(kù),發(fā)票多出來(lái)是50萬(wàn)的,可以嗎?稅務(wù)會(huì)查嗎?合規(guī)嗎?
老師,一般納稅人開的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過(guò)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過(guò)渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問(wèn)題我一直忘了問(wèn),就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬(wàn),但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬(wàn)了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
按實(shí)際數(shù)量入賬的話,金額不變,調(diào)整單價(jià)嗎? 這樣的話,憑證上面的數(shù)量跟發(fā)票上面的數(shù)量不一樣,稽查時(shí)會(huì)有問(wèn)題的吧
您好,這個(gè)是不會(huì)的,不