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大神: 有一個(gè)問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開票啥的

2025-05-13 18:59
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-13 19:01

按開票 100 萬確認(rèn)收入,借記 “應(yīng)收賬款” 100 萬,貸記 “主營業(yè)務(wù)收入” 和 “應(yīng)交稅費(fèi)”??鄢墓芾碣M(fèi)借記 “管理費(fèi)用”,稅金借記 “營業(yè)外支出”,均貸記 “應(yīng)收賬款”。實(shí)際收到 90 多萬時(shí),借記 “銀行存款”,貸記 “應(yīng)收賬款”。

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快賬用戶9875 追問 2025-05-13 19:08

管理費(fèi)用二級(jí)科目寫啥

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齊紅老師 解答 2025-05-13 19:10

同學(xué)你好 這個(gè)你們給他開了一百萬,他扣了這個(gè)的話 那你就計(jì)入服務(wù)費(fèi)或者其他

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快賬用戶9875 追問 2025-05-13 19:15

老師請(qǐng)問這個(gè)收的掛靠費(fèi)對(duì)方怎么做賬呢?他們申報(bào)增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-13 19:17

他們給你開發(fā)票嗎?不開吧 他們做其他業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶9875 追問 2025-05-13 20:11

不開票給我們的

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齊紅老師 解答 2025-05-13 20:28

你是沒有發(fā)票的嗎?

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按開票 100 萬確認(rèn)收入,借記 “應(yīng)收賬款” 100 萬,貸記 “主營業(yè)務(wù)收入” 和 “應(yīng)交稅費(fèi)”。扣除的管理費(fèi)借記 “管理費(fèi)用”,稅金借記 “營業(yè)外支出”,均貸記 “應(yīng)收賬款”。實(shí)際收到 90 多萬時(shí),借記 “銀行存款”,貸記 “應(yīng)收賬款”。
2025-05-13
你好,你們開給掛靠公司的時(shí)候按減去這1.5的金額開
2022-01-15
你好,扣掉10萬的超耗,開票只需要開90萬,如果開100萬,對(duì)方回款90萬,還差10萬的應(yīng)收差額
2025-01-14
你們付給被掛靠方的錢你們掛往來,他收到錢先還你的五十,然后剩下的錢他扣除稅點(diǎn)和稅金之后打款給你,你還得給他開發(fā)票
2021-01-11
你好,如果不用發(fā)票可以考慮付到私人賬戶,不走公司帳
2023-06-08
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