同學(xué),你好 內(nèi)帳,是可以的
老師你好,我上個(gè)月開(kāi)17%的發(fā)票1080200元,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)1080200元里有67100元開(kāi)13%的發(fā)票,紅沖了一張發(fā)票,開(kāi)票金額為76380元,分錄借應(yīng)收賬款-A客戶(hù)1080200貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)156952.14,紅沖未開(kāi)票收入借應(yīng)收賬款-未開(kāi)票-1080200貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入我-923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)-156952.14,借應(yīng)收賬款-A-76380貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-65282.05應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)-11097.95,重記借應(yīng)收賬款67100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入59380.53應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)7719.47借應(yīng)收賬款9280貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7931.62應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)1348.38,其中67100元是不是得從上月紅沖的未開(kāi)票收入中調(diào)出,實(shí)際未開(kāi)票收入為1013100元,直接再次紅沖上月借應(yīng)收賬款-未開(kāi)票-1080200貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)156952.14,重記紅沖的未開(kāi)票收入借應(yīng)收賬款未開(kāi)票1013100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入865897.44應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)147202.56,思路對(duì)嗎?分錄正確嗎?
老師內(nèi)賬的話(huà),公司收到一張銀行承兌應(yīng)該怎么做分錄?借:應(yīng)收票據(jù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是這樣做嗎? 還是借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 等我公司開(kāi)發(fā)票時(shí)在 借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
老師,我是電商平臺(tái),當(dāng)月賬單要下月出來(lái)才開(kāi)發(fā)票,那我這個(gè)確認(rèn)收入的分錄怎么做呀?可否當(dāng)月借:應(yīng)收賬款(暫估入賬) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 次月 紅沖上次,再借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
物業(yè)小規(guī)模公司需要把每月出的賬單先做賬嗎?借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 —未開(kāi)票收入 應(yīng)交稅費(fèi) ,做未開(kāi)票收入報(bào)稅,然后等業(yè)主來(lái)交款時(shí)借銀行存款貸應(yīng)收賬款,如果有開(kāi)發(fā)票的先沖紅未開(kāi)票收入再記發(fā)票收入,這個(gè)流程對(duì)嗎?大神指教一下
客戶(hù)付款,我們先是收到客戶(hù)的錢(qián),然后再開(kāi)具發(fā)票,當(dāng)月需要再做結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎? 1-收到錢(qián) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 2-開(kāi)具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 還用結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話(huà)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
還是內(nèi)賬業(yè)務(wù),如果是按含稅金額銷(xiāo)售的呢,也是不確定開(kāi)票時(shí)間,這個(gè)是大概率會(huì)開(kāi)票,可能會(huì)有幾筆有最終不要票的。這個(gè)分錄要怎么做?
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)
這個(gè)稅費(fèi)不確定是多少,我先做上,等開(kāi)票的時(shí)候再?zèng)_回嗎?那這將來(lái)開(kāi)票和發(fā)貨的種類(lèi)金額什么的肯定都是對(duì)不上的,沖回也沒(méi)法沖,我能所有的銷(xiāo)項(xiàng)走費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)走成本嗎?不在走應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目
同學(xué),你好 是的 可以全部計(jì)入成本,不做稅金
老師,能細(xì)說(shuō)說(shuō)要怎么做賬嗎?我是有這個(gè)思路,具體還是不知道怎么做賬
同學(xué),你好 就是不做稅金,比如進(jìn)項(xiàng),計(jì)入成本費(fèi)用;銷(xiāo)項(xiàng),計(jì)入收入
我們今年三月份才投產(chǎn),之前內(nèi)外是一套賬,之前所有購(gòu)進(jìn)的機(jī)器設(shè)備包括費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的進(jìn)項(xiàng)都在應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里掛著,這個(gè)我要怎么給調(diào)整了?
同學(xué),你好 那你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了?? 繳納的增值稅,有做嗎???
三月份開(kāi)始生產(chǎn)了,內(nèi)外賬就開(kāi)始分開(kāi)了,外賬上增值稅都做了,現(xiàn)在外賬交給代理記賬公司了,我不管外賬了,只做內(nèi)賬,可是內(nèi)賬我也是按外賬那樣自己做進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)了,現(xiàn)在覺(jué)得太麻煩,就像走費(fèi)用和成本。這就涉及個(gè)以前的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
同學(xué),你好 那就把這個(gè)待認(rèn)證結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用成本里面