需要 月末額結(jié)轉(zhuǎn)損益的
公司收到一次款項(xiàng),1.對(duì)方有一筆轉(zhuǎn)到公司私人賬戶(hù),可以給他開(kāi)票嗎? 2. 有一筆轉(zhuǎn)到了我公司對(duì)公賬戶(hù),然后不需要開(kāi)票,是記借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 還是應(yīng)該分開(kāi)兩筆 記借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 再借應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
老師,先收錢(qián)再開(kāi)票,可以這樣做賬嗎 收到錢(qián):借 銀行存款 貸應(yīng)收賬款 開(kāi)具發(fā)票后:借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
出具賬單給客戶(hù),收款之后分錄 是先 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 之后再借銀行存款 貸應(yīng)收賬款嗎這樣對(duì)嗎
客戶(hù)付款,我們先是收到客戶(hù)的錢(qián),然后再開(kāi)具發(fā)票,當(dāng)月需要再做結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎? 1-收到錢(qián) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 2-開(kāi)具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 還用結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
收到客戶(hù)的預(yù)付款,賬務(wù)處理借銀行存款,貸預(yù)收賬款,開(kāi)票確認(rèn)收入的時(shí)候,是直接做借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),還是借應(yīng)收賬款,然后再預(yù)收轉(zhuǎn)應(yīng)收?
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬(wàn)元,沒(méi)有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬(wàn)嗎?填了沒(méi)有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬(wàn)可以嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬(wàn)元,是什么原因?
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷(xiāo)2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶(hù)C表從哪里取數(shù)
老師我前面兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)的對(duì)嗎?月末結(jié)轉(zhuǎn)損的分錄是啥呀
是的,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的。
你是軟件做賬嗎?軟件做賬它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸本年利潤(rùn),借本年利潤(rùn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
是的,我是軟件做賬,明年了謝謝!
明白了,謝謝~回復(fù)的簡(jiǎn)單易懂
不用客氣 工作愉快