你好,是先收到票據(jù)(銀行承兌),然后給對方開具發(fā)票?
老師,我們開出發(fā)票,同時(shí)銀行收到貨款,我是直接做:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?還是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入;借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?
老師,銀行收到5000,發(fā)票開5000,憑證可以這樣記嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,還是說直接 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?
老師內(nèi)賬的話,公司收到一張銀行承兌應(yīng)該怎么做分錄?借:應(yīng)收票據(jù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 是這樣做嗎? 還是借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 等我公司開發(fā)票時(shí)在 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入?
老師,我運(yùn)輸公司2月份發(fā)生一些運(yùn)費(fèi)收入。分錄借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。3月10曰收到商業(yè)承兌匯票,分錄借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款。3月24日己承兌,分錄借銀行存款貸應(yīng)收票據(jù)。我這樣做對嗎?
銷售業(yè)務(wù),發(fā)生時(shí)即收到部分貨款和承兌匯票。分錄:①借:銀行存款 應(yīng)收票據(jù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ②借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)收票據(jù) 銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 老師應(yīng)該做①還是②呢?
4月工資少計(jì)提了,但是個稅沒少申報(bào),工資沒少發(fā)放,5月多計(jì)提一點(diǎn)工資可以嗎,多計(jì)提跟5月工資表對不上這個沒問題嗎
老師,你好,請問個稅匯算清繳后,稅務(wù)局專管員提醒:對于取得多處收入的自然人做集中申報(bào),會導(dǎo)致申報(bào)的收入只有一處。進(jìn)而導(dǎo)致試算與申報(bào)不一致。 讓作廢后重新申報(bào),請問在哪里作廢?
老師你好,其他公司幫我們公司支付了工資,我們分錄就走 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款……
公司一般納稅人,購進(jìn)20運(yùn)輸混凝土的固定資產(chǎn)罐車并取得13%專票,在生產(chǎn)混凝土之前公司選擇簡易計(jì)稅,之后罐車既用于簡易項(xiàng)目運(yùn)輸混凝土,又用于一般計(jì)稅項(xiàng)目租賃罐車稅率13%,現(xiàn)在生產(chǎn)量降低,公司要賣掉12輛罐車,兼營的話,這些罐車出售的時(shí)候可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師好,問下房地產(chǎn)企業(yè)繳納的基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)的契稅應(yīng)該放在哪個科目里呢
請找歲月靜好老師,你看看這張表費(fèi)用占比怎么計(jì)算呢
承租人甲公司就某數(shù)控機(jī)床與出租人乙公司簽訂了為期5年的租賃協(xié)議。有關(guān)資料如下:①租賃期自2×22年1月1日開始,不含稅租金為每年100萬元,于每年年初支付;②甲公司于租賃期開始日為該機(jī)床發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)和安裝費(fèi)用共計(jì)2萬元;③作為對甲公司的激勵,乙公司于租賃期開始日補(bǔ)償甲公司0.5萬元的傭金;④甲公司增量借款利率為每年5%,(P/A,5%,4)=3.5460。不考慮其他因素,甲公司租賃期開始日應(yīng)確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)的初始成本為的多少?運(yùn)輸費(fèi)和安裝費(fèi)用共計(jì)2萬元是否計(jì)入初始成本?
老師,成本管理制度我5月22日做好了,直到現(xiàn)在6月16日還沒有發(fā)布,請問生效日期寫6月16日還是5月22。領(lǐng)導(dǎo)審核通過了的
請問3月和4月 銷售 入庫 盤點(diǎn) 合并怎么算盤盈虧
老師,今年3月份支付了一筆勞務(wù),4月所屬期的時(shí)候忘記申報(bào)個稅了,在5月份所屬期補(bǔ)申報(bào)可以嗎
嗯嗯是的老師
就是想知道這個收入什么時(shí)候記
你好 先收到票據(jù)(銀行承兌),借:應(yīng)收票據(jù),貸:預(yù)收賬款 開具發(fā)票的時(shí)候,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
用應(yīng)收賬款可以把
你好,如果是 不設(shè)置預(yù)收賬款的單位,可以把預(yù)收賬款科目換成應(yīng)收賬款科目核算??
好的老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
老師好像給了我們承兌也沒開發(fā)票,過了一個月才給對方開的發(fā)票,
這個也我剛才那么做行嗎
我都是開了發(fā)票在做收入
你好 先收到票據(jù)(銀行承兌),借:應(yīng)收票據(jù),貸:預(yù)收賬款 開具發(fā)票的時(shí)候,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
沒疑問老師,就還是之前那么做昂。謝謝老師。
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝