在這種情況下,你可以考慮以下幾種解決方案: 一、與房東協(xié)商開票事宜 主動與房東溝通,說明企業(yè)需要發(fā)票用于成本核算和稅務(wù)申報的重要性。了解房東是否能夠開具發(fā)票,如果房東是個人,可向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)咨詢個人出租房屋開票的流程和要求。 若房東同意開票,但可能涉及到一些稅費問題,可以協(xié)商稅費的承擔(dān)方式。例如,雙方可以共同承擔(dān)或者在租金上進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整以補(bǔ)償房東承擔(dān)的稅費。 二、尋找替代成本憑證 如果房東確實無法開具發(fā)票,可以考慮收集其他能夠證明房租支出的有效憑證。比如房屋租賃合同、租金支付憑證(銀行轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)等)、房屋租賃備案證明等。 雖然這些憑證不能完全替代發(fā)票在稅務(wù)上的作用,但在一定程度上可以作為成本支出的佐證材料,在稅務(wù)檢查時向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明情況,爭取一定的認(rèn)可。 三、合理規(guī)劃制造費用的核算 對于加工的普通發(fā)票計入制造費用導(dǎo)致半成品增多的問題,可以進(jìn)一步分析制造費用的構(gòu)成,看是否有其他可調(diào)整的項目。 例如,優(yōu)化生產(chǎn)流程,降低不必要的加工費用;合理控制原材料采購成本,避免因成本過高導(dǎo)致半成品價值虛高。 同時,加強(qiáng)對半成品的管理和核算,確保賬面上的半成品數(shù)量和價值真實準(zhǔn)確。 四、提前做好稅務(wù)籌劃 如果預(yù)計第二年匯算清繳時可能需要繳納較多的稅,可以提前進(jìn)行稅務(wù)籌劃。 咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問,了解是否有合法的稅收優(yōu)惠政策可以適用。例如,研發(fā)費用加計扣除、固定資產(chǎn)加速折舊等政策,以降低企業(yè)的稅負(fù)。 合理安排企業(yè)的收入和成本確認(rèn)時間,避免在同一納稅期間集中確認(rèn)高額收入或缺少成本憑證的情況。
我們是房地產(chǎn)公司,有套房是跟別的房地產(chǎn)公司一起成交的,現(xiàn)在傭金回來了,對方開了專用發(fā)票給我們,我們要打一半的款給對方,可是現(xiàn)在我們的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)夠了,如果在加上這張發(fā)票的進(jìn)項,就大于銷項了,所以這張票就留在下個月來抵扣,那現(xiàn)在做賬的話要怎么做,把發(fā)票抽出來,做借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,然后下個月的時候在做借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅,貸主營業(yè)務(wù)成本嗎,還是有其他的做賬方法
老師,早上好!我司是一個來料加工廠,現(xiàn)在需要建賬。現(xiàn)在我遇到一個問題, 如下:1因為現(xiàn)在在建賬中遇到問題就是倉庫盤點出很多刀具(銑刀、鉆頭、刀粒、絲攻之類,工具類內(nèi)徑量表、千分尺表卡尺)像這一些雖然不是新的,有用的過,但是也是公司資產(chǎn),這樣我應(yīng)該入到那個會計科目呢?建好賬之后,在每個月有新購入的話,是入當(dāng)期費用,還是攤銷好呢?第二問題:盤點出很多客戶成本品,因為是來料加工,這個是不是屬于公司資產(chǎn),這樣是不是不用入到公司的資產(chǎn)負(fù)債中表--存貨中去呢?第三問題:;因為是加工廠,所以他的生產(chǎn)成本:人工+制造費用是不是這樣就可以了呢?
老師,我現(xiàn)在遇到一個很棘手的問題想讓你幫忙出個辦法。2022年12月制造費用有余額,前期公司一直走的研發(fā)費用,這個制造費用包括蒸汽費,工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個費用走到了制造費用上面了。到12月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成0?,F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個制造費用有余額,把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了?,F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了,本期如果把年初的制造費用和本期的制造費用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫存商品里庫存商品就會變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費折舊費工資走到制造費用里相當(dāng)于加了2次。現(xiàn)在不知道這個賬該怎么做了。
老師我現(xiàn)在這邊成本加入了房租費,但是我不確定房東到底可給開票,現(xiàn)在就出現(xiàn)這個問題,如果我把加工的普通發(fā)票加入進(jìn)去做制造費用,賬上的半成品就很多,如果不加的話,第二年匯算清繳的時候就要交很多的稅。
老師請問下,我這邊有50萬的房租成本24年攤銷,但是我不確定房東可能在匯算清繳的時候給我們開票,我現(xiàn)在能不能只在24年攤銷25萬,到時候不開票只調(diào)增25萬成本。因為我現(xiàn)在有很多3個點的加工票不能用,加上去后成本太高了
老師,我們審計老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請問每個怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進(jìn)項稅,這個進(jìn)項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進(jìn)項稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進(jìn)貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
那老師我們這邊有房租合同,還有打款進(jìn)入房東的公司公戶的轉(zhuǎn)賬憑證,用這個作為依據(jù)也可以不需要調(diào)增嗎,是公司與公司簽訂的房租租賃合同,轉(zhuǎn)賬也是雙方的對公賬戶
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的要調(diào)增
但是第二條你說可以找尋憑證,像稅務(wù)機(jī)關(guān)說明
嗯 么有發(fā)票的找不到的就調(diào)增