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老師,價外稅,這個月多交,下個月少交什么意思???每個月增值稅不是銷賬減去進項得出來繳納的嗎?干嘛對方這么跟我說?因為我催他們開進項票進來,我沒有進項票就會多繳稅,我就不給客戶開銷項票出去了,說沒有發(fā)票了
老師,銷項100,進項80,我要繳納20,或者上個月有留底的減去留底的就是最終需要繳納的增值稅對嗎?進項80其實也是我每個月要做抵扣的那個數(shù)對嗎?
老師,車票的進項稅不在勾選平臺提現(xiàn),增值稅進項抵扣匯總也就不會有車票的進項,但是申報的時候增值稅表二8b欄會體現(xiàn)車票的進項,那這不就有差異了么
每個月轉(zhuǎn)出的未交增值稅是直接用當(dāng)月的銷項稅減去進項稅嗎?還是還包括了其他的什么嗎
老師,一般納稅人銷項13進項3%那應(yīng)繳納的增值稅還是銷項稅減去進項?還是說3%小規(guī)模開的票一般人不能抵扣?
老師,我們審計老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請問每個怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
您好,不是的哦,汽車行業(yè)的增值稅是“所有銷項稅減所有進項稅”(不單獨對應(yīng)某臺車)。 進項稅包括:所有購進環(huán)節(jié)取得的專票進項(比如進貨汽車、配件、工具、辦公用品、房租水電、油費、過路費等合規(guī)發(fā)票),不限于賣出去的某臺車對應(yīng)的進項。只要取得合法專票,認(rèn)證后都能抵扣當(dāng)月或未來的銷項稅。 進項稅就像收付實現(xiàn)制,經(jīng)營中收到進項發(fā)票就能抵扣,不用一一對應(yīng)。賣車產(chǎn)生銷項稅,但進貨、費用等所有花的錢,只要拿到專票,都能當(dāng)“進項”抵稅,不會只限定某臺車的進項!