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老師好!請問年中建賬必須按科目余額表錄入期初數(shù)嗎?對方只給了我每個月的試算平衡表,試算平衡表是當(dāng)月的發(fā)生額,不是本年累計數(shù)
老師,審計調(diào)整中,有一項是調(diào)整法定盈余公積,在本年度多提了法定盈余公積,請問分錄怎么做?資產(chǎn)負(fù)債表 借盈余公積 貸未分配利潤 試算平衡表利潤表怎么做分錄
你好,老師,我們公司有人民幣戶和美金戶,月底結(jié)賬時,試算平衡表只有選擇綜合本位幣時是平衡的,選擇人民幣和美元結(jié)果都是不平衡,請問我的賬務(wù)處理哪里做錯了呢?
老師好!我在做第三章的習(xí)題,有關(guān)1000元的銷售費用,張某出差回來,有1000元,在做發(fā)生額試算平衡表的時候,對不上,請問怎么辦呢?關(guān)于張某出差的,是圖1的第三和第10個會計分路,請老師指正。
老師 請問一下。我現(xiàn)在新建的賬套,人家給我一個科目余額表,我新建的賬套是不是只要按照她們給的余額表填數(shù)字,然后試算平衡 平了就可以了?
老師公司員工添加專項扣除,選2025年是嗎
老師,建筑單位預(yù)繳。銷售額填含稅還是不含稅?涉及那些稅
老師,我們公司是出口貿(mào)易型公司,有一批貨我們沒有資質(zhì),要委托別的公司給我們報關(guān),報關(guān)單上寫的是別的公司的名字,這樣我們公司還能退稅嗎?
知道上年在職職工總額,知道人數(shù),知道比例,怎么算殘保金
為員工工資報個稅與不報個稅對員工有什么區(qū)別?
處理10年前大額庫存,賬務(wù)如何處理?稅務(wù)和風(fēng)險如何處理?
老師,請問一下2022年工資薪金是5000以下不交個稅嘛?
平臺報送了我們店鋪的收入信息,我查了下第三季度收入有110萬,我們店鋪是個體戶,之前做過給核定征收,這種情況下交多少稅啊,怎么報稅呢
購進(jìn)原材料和加工費時,收到對方開具的進(jìn)項發(fā)票時,金額就是原材料的名稱(包括加工費的費用),就是加工費不體現(xiàn)發(fā)票上,這樣合理嗎
(希望能遇到apple老師哈哈哈)老師您好,請教幾個問題,單位是小規(guī)??觳偷耆樟魉蟾?0000元,客戶吃完就走95%都不要發(fā)票。 1.如果收到營業(yè)款是每天做一個憑證還是每個月做一個憑證就行呢?有規(guī)定要求么? 2.因為有的是通過外賣平臺點餐,當(dāng)天不能入賬,是第二天平臺返回來入公戶,這樣就牽扯一個跨月到賬的問題。那我是以銀行流水到賬再進(jìn)行記賬憑證嗎(這樣是不是簡便些)?還是以當(dāng)天點餐系統(tǒng)顯示營業(yè)額做記賬憑證(時間跨度不大,頂多兩天就回款)。 3.收到款10100元是記賬憑證分錄:借,銀行存款10100 貸,主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅100嗎?這種是不是適用于客戶已經(jīng)開發(fā)票了? 謝謝老師
您好,計提其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備:借信用減值損失7315.20貸壞賬準(zhǔn)備——其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備7315.20 預(yù)付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外支出:借營業(yè)外支出4400.00貸預(yù)付賬款4400.00 計提固定資產(chǎn)折舊:借管理費用1414.36貸累計折舊1414.36 沖回應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備:借壞賬準(zhǔn)備——應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備6621.63貸信用減值損失6621.63 確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債:借使用權(quán)資產(chǎn)51125.59貸租賃負(fù)債51125.59 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn):借遞延所得稅資產(chǎn)3909.45貸所得稅費用3909.45 計提利息:借財務(wù)費用94427.67貸應(yīng)付利息94427.67 攤銷房租費用:借管理費用2566.51貸預(yù)付賬款2566.51
壞帳準(zhǔn)備計提遞延,借方:遞延所得稅資產(chǎn)3909.45,那后期這個科目怎么平呢
?您好,后期可通過兩種常見方式平“遞延所得稅資產(chǎn)”科目:一是當(dāng)壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回(壞賬情況好轉(zhuǎn)沖回)或?qū)嶋H發(fā)生壞賬(稅務(wù)允許扣除)時,按對應(yīng)金額做“借:所得稅費用 貸:遞延所得稅資產(chǎn)”;二是若此前因計提壞賬準(zhǔn)備產(chǎn)生可抵扣虧損并確認(rèn)該資產(chǎn),后期盈利用虧損抵減應(yīng)納稅所得額時,同樣按對應(yīng)金額做上述分錄,逐步?jīng)_減直至該科目余額為零。