含稅直接計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),
公司買了車子,有個(gè)車子保險(xiǎn),專用發(fā)票上實(shí)際額是5000元,但我付了5022元,發(fā)票備注上寫著22元是車船稅。這22元是沒票。那我該怎么操作。5000元我是網(wǎng)銀對(duì)公付掉了。還有22元我付的錢怎么報(bào)銷?? 這個(gè)賬怎么做
老師,單位是一般納稅人,4月份取得增值稅專用發(fā)票,也已在發(fā)票勾選系統(tǒng)勾選,問一下我4月份沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),4月份是取得的專用發(fā)票怎么記賬呢,舉個(gè)例子,銀行存款付了廣告費(fèi)4000元,金額是3480元,稅額是520元,這個(gè)帳怎么記
老師好,端午節(jié)外購(gòu)粽子給員工發(fā)福利,取得棕子的專用發(fā)票,這個(gè)是不能抵扣的吧?那做賬時(shí)不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?
公司是一般納稅人,主要銷售產(chǎn)品是酒水。端午節(jié),公司給員工發(fā)了粽子和酒,均是外購(gòu)產(chǎn)品。粽子取得的是普通發(fā)票,酒水是專票。申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),酒水是以含稅價(jià)申報(bào),還是不含稅價(jià)申報(bào)
公司是一般納稅人,主要銷售產(chǎn)品是酒水。端午節(jié),公司做宣傳活動(dòng),給客戶發(fā)了粽子和酒,均是外購(gòu)產(chǎn)品。粽子取得的是普通發(fā)票,酒水是專票。需要申報(bào)個(gè)人所得稅么?
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老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過(guò)委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
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福利費(fèi)不是必須通過(guò)應(yīng)該職工薪酬嗎
是的,需要通過(guò)應(yīng)該職工薪酬-福利費(fèi)過(guò)渡
是必須要過(guò)渡嗎,為什么
方便以后匯算的時(shí)候查賬統(tǒng)計(jì)