不能的,只能是銷(xiāo)項(xiàng)稅開(kāi)13%
工廠取得原料花生,芝麻普票,我們工廠再加工成香油,芝麻醬 銷(xiāo)售稅率13%,那么取得的這個(gè)發(fā)票能計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎。能抵扣的話(huà),是買(mǎi)價(jià)乘以9%嗎
老師,我把原材料委托加工,加工單位給我開(kāi)具的13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票不能抵進(jìn)項(xiàng)嗎?還有服務(wù)類(lèi)專(zhuān)票都不能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,我問(wèn)下制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)票加工費(fèi),借:委托加工物資——加工費(fèi),貸:進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)付賬款, 這個(gè)加工費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
2.“爾悅”公司,是一般納稅人。①2022年1月采購(gòu)一批原木,收購(gòu)發(fā)票上的金額為300萬(wàn)元。②委托D加工廠(注:不是個(gè)體工商戶(hù)或自然人),將其加工成普通“實(shí)木地板”,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,加工費(fèi)和輔料費(fèi)金額計(jì)90萬(wàn)元。此加工廠無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格。③隨后又在本廠加工成高級(jí)“實(shí)木地板”,再次投放市場(chǎng),取得含稅銷(xiāo)售額1200萬(wàn)元。計(jì)算:(1)此次委托加工,D木材加工廠代收代繳的消費(fèi)稅;(2)“爾悅”公司銷(xiāo)售實(shí)木地板需繳納的消費(fèi)稅。(注:實(shí)木地板的消費(fèi)稅稅率為5%)
某木制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,201x年1月提供的增值稅計(jì)稅資料如下,計(jì)算應(yīng)納增值稅。(原木增值稅率為9%)(1)銷(xiāo)售刨光材,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額為520000元,普通發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額為132444元;銷(xiāo)售原木,開(kāi)具的普通發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額為452000元,饋贈(zèng)刨光材給關(guān)系單位,其成本為30000元,同類(lèi)的產(chǎn)品不含稅售價(jià)為40000元。(2)本月購(gòu)進(jìn)板材,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額180000元;購(gòu)進(jìn)原木取得林區(qū)免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票上注明的金額為72000元;購(gòu)進(jìn)原木支付運(yùn)費(fèi)10000元(不含稅價(jià)),取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(3)上期尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅5100元。(4)該企業(yè)原材料成本的核算采用實(shí)際成本法。增值稅專(zhuān)用發(fā)票已通過(guò)認(rèn)證,以上款項(xiàng)均以銀行存款收付,原材料均已驗(yàn)收入庫(kù)。求進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額
老師,是不是汽車(chē)行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣(mài)出去那臺(tái)車(chē)對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開(kāi)進(jìn)來(lái)的,其他的專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶(hù)上的錢(qián)平凡的打在法人的個(gè)戶(hù)上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶(hù)這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車(chē)交易市場(chǎng),比如今天代開(kāi)了10張二手車(chē)交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問(wèn)題是,他們說(shuō)服務(wù)費(fèi)沒(méi)有給開(kāi)發(fā)票做無(wú)票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)出來(lái)
老師,賣(mài)汽車(chē)的難道每個(gè)月只有車(chē)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷(xiāo)端午節(jié)買(mǎi)粽子 636 元,取得專(zhuān)票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,是1%的普票,客戶(hù)要專(zhuān)票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開(kāi)13%的專(zhuān)票,能這個(gè)月開(kāi)了,下個(gè)月,再開(kāi)專(zhuān)票嗎?客戶(hù)急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?