直接申報更正就行了哈
老師,請問上個月增值稅記賬錯誤,導(dǎo)致申報有誤,這個月可以直接賬務(wù)處理中紅沖回來么,增值稅上個月是作為無票收入申報的,這個月人家開了發(fā)票了,要怎么處理,謝謝
請問,稅務(wù)檢查,補(bǔ)交了21年的個稅,增值稅附加,印花稅等,這個怎么入賬?謝謝
老師好,請問,湖北電子稅務(wù)局申報的財務(wù)報表和增值稅錯了,現(xiàn)在想修改,但是點擊“申報錯誤更正”,只顯示了增值稅的,沒顯示財務(wù)報表的,怎么找到已經(jīng)申報的財務(wù)報表,進(jìn)行更正???(7-9月的征期,25日前截止)
老師好,請問,湖北電子稅務(wù)局申報的財務(wù)報表和增值稅錯了,現(xiàn)在想修改,但是點擊“申報錯誤更正”,只顯示了增值稅的,沒顯示財務(wù)報表的,怎么找到已經(jīng)申報的財務(wù)報表,進(jìn)行更正啊?(7-9月的征期,25日前截止)
以前幾個月的增值稅申報錯了,稅交多了怎么辦?
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
前幾個月的也能重新更正嗎?
不更正的話會有什么后果?
是的,開票的收入申報錯誤要必須更正的,未開票收入可以后期補(bǔ)申報 我要辦稅-稅費申報及繳納—申報更正-申報更正與作廢
具體是因為抵扣了不能抵扣的進(jìn)項,手動添加了進(jìn)項才發(fā)現(xiàn)有些進(jìn)項不能抵扣
那么后邊做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就行