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老師,請問上個月增值稅記賬錯誤,導致申報有誤,這個月可以直接賬務處理中紅沖回來么,增值稅上個月是作為無票收入申報的,這個月人家開了發(fā)票了,要怎么處理,謝謝

2021-11-03 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-03 11:16

你好 賬上更正,申報表也要更正申報?

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你好 賬上更正,申報表也要更正申報?
2021-11-03
沒作廢就是正常發(fā)票,只能先繳稅,然后本月開紅字發(fā)票沖減,去申請退稅
2020-12-11
您好,9月份分錄增加未開票收入這個分錄(分錄有沒有貸方銷項?。?,在8-9這2個月來看就是正確的,不會有差異呀, 把2個月申報表加和一上,與我們賬上的數據來對比
2023-09-28
借、應收賬款負數貸、主營業(yè)務收入負數應交稅費,負數 借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費。
2021-12-03
這個月開的票在無票收入欄填負數,不需賬務處理
2021-10-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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