沒作廢就是正常發(fā)票,只能先繳稅,然后本月開紅字發(fā)票沖減,去申請退稅
老師請問,因?yàn)橥税焉蟼€(gè)月開錯(cuò)的發(fā)票作廢導(dǎo)致收入增加需要交增值稅,這個(gè)事情怎么處理?交過的稅怎么才能沖回來?
5月份開具一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,當(dāng)時(shí)忘記作廢了,在做賬的時(shí)候,這張發(fā)票收入沒有做進(jìn)去,導(dǎo)致報(bào)稅的時(shí)候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,這個(gè)月又開具了一張紅沖發(fā)票,請問應(yīng)該怎么處理,怎么入賬?分錄怎么寫?
老師,請問上個(gè)月增值稅記賬錯(cuò)誤,導(dǎo)致申報(bào)有誤,這個(gè)月可以直接賬務(wù)處理中紅沖回來么,增值稅上個(gè)月是作為無票收入申報(bào)的,這個(gè)月人家開了發(fā)票了,要怎么處理,謝謝
請問下上個(gè)月因?yàn)槎嚅_發(fā)票導(dǎo)致多交增值稅足以抵扣本月的應(yīng)交稅額,賬務(wù)上要怎么處理,附加稅還需要計(jì)提嗎
老師,問下去年開的發(fā)票,今年才作廢,導(dǎo)致今年1季度收入是負(fù)數(shù),這個(gè)申報(bào)增值稅要怎么處理呀
新合作的班組為個(gè)體,只能提供勞務(wù)發(fā)票,主要為電梯的安裝。勞務(wù)發(fā)票所產(chǎn)生的稅,需要由我司提供。那么勞務(wù)發(fā)票除了交增值稅及附加稅、個(gè)人所得稅是按核定征收收,還是勞務(wù)報(bào)酬收?
工商年報(bào),社保信息填寫在哪里可以找出
一般納稅人 4月稅款已繳納 5月作廢4月這張專票,后續(xù)應(yīng)該怎么辦
你好,老師銷售部開的一些服務(wù)費(fèi)我們匯算清繳應(yīng)該填寫在期間費(fèi)用表的哪一行呢
老師,請教下,公司有一筆銀行貸款,當(dāng)時(shí)說是貸一年,做賬入到短期借款里了,結(jié)果1年到期又繼續(xù)續(xù)貸了一年,這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬調(diào)賬
社保費(fèi)退回怎么做分錄
請問公司去年十月份成立,到今年五月份才有社保和工資,之前都是財(cái)務(wù)公司零申報(bào),沒有做過賬,由于五月份開始有社保和工資了,做賬時(shí)間應(yīng)該從什么時(shí)候開始呢?
老師,公司買的是飲用水入什么科目
老師,做全盤賬務(wù)都有啥需要注意的點(diǎn)
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。5月22號收到24年已付款發(fā)票,但是24年匯算在5月12號已報(bào)了,怎么處理
怎么申請紅字和退稅?
先點(diǎn)信息表填寫信息,然后點(diǎn)發(fā)票填開,導(dǎo)入紅字信息表開紅字發(fā)票,下個(gè)月申報(bào)負(fù)數(shù)金額收入,然后去找專管員審批開具紅字發(fā)票
然后去找專管員審批申請退稅
好的,謝謝
現(xiàn)在我們還沒申報(bào),在申報(bào)前把紅字發(fā)票開好和退稅申請做好是不是就不用交增值稅了?
老師這樣處理行嗎?
那是下個(gè)月的事項(xiàng),這個(gè)月需要繳納