您好,因?yàn)榇_認(rèn)的時(shí)候在貸方,所以從借方轉(zhuǎn)出
因?yàn)橥素?月末主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方出現(xiàn)負(fù)數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)需要貸方減去借方嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在貸方,它結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候?yàn)槭裁丛诮璺?,結(jié)轉(zhuǎn)不是從另一個(gè)科目的借方或貸方,轉(zhuǎn)到另一個(gè)科目的借方或貸方嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入月底結(jié)轉(zhuǎn)不是轉(zhuǎn)入借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤(rùn)嗎?月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是拿用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是庫(kù)存商品。
在期間結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)候,為什么主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在借方出現(xiàn)紅字
老師,確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,圖一和圖二兩位老師講的不一樣。為什么?圖一結(jié)轉(zhuǎn)成本 是從合同履約成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。圖二是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,差額進(jìn)入毛利。圖二 借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)是依據(jù)啥計(jì)算的,哪個(gè)科目?
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶(hù)抵房給我們做貨款,協(xié)議價(jià)100萬(wàn),辦理房產(chǎn)價(jià)格只有95萬(wàn),那5萬(wàn)做什么科目
補(bǔ)交2024年的印花稅,2024增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交稅費(fèi)怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實(shí)務(wù)中,企業(yè)銷(xiāo)售貨物采取先發(fā)貨后付款開(kāi)票方式結(jié)算的,一般是在什么時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應(yīng)付職工薪酬是363313.53,2024年底應(yīng)付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應(yīng)收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務(wù)上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應(yīng)該對(duì)應(yīng)暫估數(shù)據(jù),但實(shí)際上少了2000多,這個(gè)在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問(wèn)一下下邊這兩個(gè)停車(chē)費(fèi)發(fā)票開(kāi)的都對(duì)嗎,都是我們的銷(xiāo)售來(lái)報(bào)銷(xiāo)的停車(chē)費(fèi)
老師,公司銷(xiāo)售已離職3個(gè)月了,但是有一筆提成漏發(fā)了3590元,現(xiàn)在補(bǔ)發(fā),要以什么形式補(bǔ)發(fā)?
這個(gè)本月結(jié)轉(zhuǎn)收入應(yīng)該寫(xiě)在貸方對(duì)么
我這么記對(duì)么
對(duì)這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的。