借銀行存款734500 貸主營業(yè)務(wù)收入650000 應(yīng)交稅費銷項稅84500
某木制品加工企業(yè)為增值稅-般納稅人,201X年1月提供的增值稅計稅資料如下,計算應(yīng)納增值稅。(原木增值稅率為9%)(1)銷售刨光材,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為520000元,普通發(fā)票上注明的銷售額為132444元;銷售原木,開具的普通發(fā)票上注明的銷售額為452000元,饋贈刨光材給關(guān)系單位,其成本為30000元,同類的產(chǎn)品不含稅售價為40000元。(2)本月購進板材,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額180000元;購進原木取得林區(qū)免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票上注明的金額為72000元;購進原木支付運費10000元(不含稅價),取得運輸公司開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。(3)上期尚未抵扣完的進項稅5100元。(4)該企業(yè)原材料成本的核算采用實際成本法。增值稅專用發(fā)票已通過認證,以上款項均以銀行存款收付,原材料均已驗收入庫。
某木制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,201×年1月提供的增鎮(zhèn)稅計稅資料如下,計算應(yīng)納增值稅。(原木增值稅率為9%)(1)銷售刨光材,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為520000元,普通發(fā)票上注明的銷售額為132444元;銷售原木,開具的普通發(fā)票上注明的銷售額為452000元,饋贈刨光材給系單位,其成本為30000元,同類的產(chǎn)品不含稅售價為40000元。(2)本月購進板材,取得的增值稅路專用發(fā)票上注明的金額180000元;購進原木取得林區(qū)免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票上注明的金額為72000元;購進原木支付運費10000元(不含稅價),取得運輸公司開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。(3)上期尚未抵扣完的進項稅5100元。(4)該企業(yè)原材料成本的核算采用實際成本法。增值稅專用發(fā)票已通過認證,以上款項均以銀行存款收付,原材料均已驗收入庫。
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某木制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,201X年1月提供的增值稅計稅資料如下,計算應(yīng)納增值稅。(原木增值稅率為9%)(1)銷售刨光材,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為520000元,普通發(fā)票上注明的銷售額為132444元;銷售原太。開具的普通發(fā)票上注明的銷售額為452000元,饋贈刨光材給關(guān)系單位,其成本為30000元,同類的產(chǎn)品不含稅售價為40000元。(2)本月購進板材,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額180000元:購進原木取得林區(qū)免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票上注明的金額為72000元;購進原木支付運費10000元(不含稅價)A取得運輸公司開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。(3)上期尚未抵扣完的進項稅5100元。(4)該企業(yè)原材料成西209本的核算采用實際成本法。增值稅專用發(fā)票已通過認證,以上款項均以銀行存款收付,原材料均已驗收入庫。
某木制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,201x年1月提供的增值稅計稅資料如下,計算應(yīng)納增值稅。(原木增值稅率為9%)(1)銷售刨光材,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為520000元,普通發(fā)票上注明的銷售額為132444元;銷售原木,開具的普通發(fā)票上注明的銷售額為452000元,饋贈刨光材給關(guān)系單位,其成本為30000元,同類的產(chǎn)品不含稅售價為40000元。(2)本月購進板材,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額180000元;購進原木取得林區(qū)免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票上注明的金額為72000元;購進原木支付運費10000元(不含稅價),取得運輸公司開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。(3)上期尚未抵扣完的進項稅5100元。(4)該企業(yè)原材料成本的核算采用實際成本法。增值稅專用發(fā)票已通過認證,以上款項均以銀行存款收付,原材料均已驗收入庫。
公司出口商品到亞馬遜倉庫,頭程運費也就是貨物運到亞馬遜倉庫的海運費是由公司承擔,那么報關(guān)單應(yīng)該按FOB 還是C&F模式
請問老師,餐飲店活動!免費領(lǐng)取一張38元券,下次來吃飯的時候滿100就可以用一張38元券,只能用一張!會員儲值300送45,現(xiàn)在吃了280元。可以立減38,他辦理會員了,充值300。整體相當于幾折?
匯算清繳前取得發(fā)票,款項未支付的不能稅前扣除嗎,要納稅調(diào)增嗎
去年貨物銷售是開了發(fā)票的,今年這個月退費了,分錄怎么做呢?主要稅務(wù)系統(tǒng)跟賬上不一致,因為這個紅票不紅沖
公司購買固定資產(chǎn),應(yīng)該掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?
騰迅共享文檔怎么設(shè)密碼
老師,您好,為什么要服務(wù)老板服務(wù)企業(yè),把自己學會的財務(wù)知識教會老板?為什么要對老板忠誠?
個體工商戶小規(guī)模 季度沒超過30萬 但開了增值稅專票 求 稅費 附加稅 計提 交稅 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是否結(jié)營業(yè)外收入 通過管理費用嗎
請問稅務(wù)稽查三個月了也沒查出問題,所有數(shù)據(jù)都發(fā)給他們,他們又讓我們自己核對數(shù)據(jù)報給他,請問我們還要幫他們核對數(shù)據(jù)嗎
請樸老師解答,請問老師,畫紅線的地方,此項業(yè)務(wù),用于日常經(jīng)營,在增值稅中正常抵扣,不視同銷售,那消費稅怎么處理