你好,職工福利的進(jìn)項稅額不能抵扣,不需要做進(jìn)項稅額處理
公司一般納稅人,收到兩張專用發(fā)票,兩張是端午節(jié)外購的粽子專用發(fā)票,一張專用發(fā)票金額是粽子發(fā)給員工的,一張專用發(fā)票金額是粽子送給客戶的,這兩張專用發(fā)票哪張能抵扣進(jìn)項稅?
老師,給員工購買衣服發(fā)給員工,做的福利費,對方開具的專票,進(jìn)行稅應(yīng)該是不能抵扣的,但是我不知道這個稅額入哪個科目啊?麻煩老師指教。
公司購買的東西開增值稅專票作為員工福利發(fā)放給員工,該如何做賬,進(jìn)項不可以抵扣是嗎?要報個人所得稅,是嗎?那認(rèn)證平臺上應(yīng)該怎么操作
企業(yè)外購貨物如紅酒雖然取得增值稅專用發(fā)票,但是無償?shù)淖鳛榉秦泿判愿@?,發(fā)給職工,其進(jìn)項稅額是不能抵扣的。對吧老師???
老師好!請問下,我們公司端午節(jié)給公司職工發(fā)粽子,(棕子是從超市里選購的)開的有發(fā)票,在做企業(yè)所得稅可以抵扣稅款不,這個是不是視同銷售入
老師沖減去年收入和成本怎么做分錄?去年分錄借應(yīng)收賬款80000貸主營業(yè)務(wù)收入75000借主營業(yè)務(wù)成本65000貸庫存商品65000
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的××,您尾號為的賬戶與深圳前海微眾銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為350000.00元,周期扣款限額為350000.00元,合約到期日為2035年05月13日。業(yè)務(wù)編碼:2061960920。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。已經(jīng)還清貸款,收到這樣的信息需要做什么?有什么影響嗎?
老師:對外投資有分紅500萬,匯算清繳,需要填什么表,填哪一列哪一欄?
老師您好,母公司上個月采購60萬塊錢電芯,業(yè)務(wù)給子公司做了,然后銷售要把母公司電芯再以購入價60萬賣給子公司,老師這種我開票有風(fēng)險嗎?允許這么操作嗎
老師好銷售自己使用過的固定資產(chǎn)備注欄有要求備注嗎
給員工宿舍 交房租 交三個月一共3000 一個月押金1000 譬如2月付款 3月收到發(fā)票 用公戶打給員工員工去交款 要怎么做賬
公司國內(nèi)采購材料加工后賣到國外,屬于免抵退稅,比如公司購買a材料用于國內(nèi)銷售,購買b材料加工后部分用于國內(nèi)銷售,部分用于國外銷售,公司當(dāng)月一些管理費用專票,計算退稅相關(guān)的稅額時,是整體計算還是只挑選b材料計算
利潤表中管理費用下面的研究費用科目因為工作中賬務(wù)處理并沒有用到這個科目,所以利潤表中不會帶出來研究費用的金額,這個研究費用實際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來說我做的利潤表沒有研究費用是合規(guī)的吧?如果高新部門要求利潤表中反應(yīng)出這個研究費用的金額,是不是可以手填進(jìn)去?稅務(wù)季度財報和年報都可以手填進(jìn)去嗎?
來料加工和進(jìn)料加工什么意思,國內(nèi)購買材料,公司自己加工后再賣到國外屬于什么
請問老師如果在初始端和終端之間穿插好幾個公司,初始端和終端的利潤是分散在這幾個公司之間的,四流也是一致的,這種銷售模式是否合理?大宗貿(mào)易的農(nóng)產(chǎn)品的銷售毛利您這邊有有標(biāo)準(zhǔn)嗎?另外如果增值稅稅負(fù)率到了萬分之3是否太低,一般農(nóng)產(chǎn)品大宗貿(mào)易考慮不考慮所得稅稅負(fù)率,所得稅稅負(fù)率是多少呢?
好的,明白了,就全部金額進(jìn)費用就行了,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。