你好 ; 是的。 這個 建議你價稅合計 入管理費用-福利費 ;然后勾選不抵扣處理 即可
老師,你好!我公司是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,這個月開了一張衣服服裝的增值稅專用發(fā)票,這個我做職工福利費了,也進行了進行稅額轉(zhuǎn)出了。就是不知道會計科目怎么處理全套的
老師,給員工購買衣服發(fā)給員工,做的福利費,對方開具的專票,進行稅應該是不能抵扣的,但是我不知道這個稅額入哪個科目???麻煩老師指教。
老師好,端午節(jié)外購粽子給員工發(fā)福利,取得棕子的專用發(fā)票,這個是不能抵扣的吧?那做賬時不應該做進項稅額是嗎?
你好,老師,有個增值稅進項抵扣的問題 劇組拍攝期(外部合作人員)如:置景、道具類人員,我們公司給這類人員購買“醫(yī)療保險、意外傷害保險、家財險、短期健康險”,保險公司給我們開具增值稅專用發(fā)票,這種情況,增專發(fā)票能否抵扣進項稅??是不是屬于個人消費、福利費,不能抵呢。。
老師,我們公司是做光伏電站安裝的(一般納稅人),我們單位給臨時工購買的雇主責任險可以進行認證進項稅抵扣嗎?但是臨時工我們不做工資申報個稅的,這種情況進項抵扣了,做會計分錄計入福利費是不是有點不行,老師,稅務上不是說屬于福利費不能進項抵扣嗎?
個體工商戶收到投資款怎么記賬?
老師好,請問一下,公司租賃房子,房東不開發(fā)票,要怎么辦呢,一年將近5萬呀。因房東屬于天主堂(一種宗教房子)
老師您好,今天去增加稅種個人所得稅-工資薪金 是生效日期是4月份,在報3月份的個稅時可不可以不申報,但是3月份實際工資已經(jīng)在4月發(fā)放。在報所屬期3月的個人所得時提示稅款所屬期[202504]已申報,不能遠程補報之前的稅款所屬期的申報表,請到稅務大廳處理。
老師,你好,我員工上了一個月零幾天的班,現(xiàn)在他舉報我公司沒給交社保,是不是必須交社保
工商年報。納稅總額填的是哪些稅種?工商年報里面的社保費用填哪些是單位的還是個人的?是1~12月份。
老師,有一個客戶正常應該給我們開9個點安裝專票,但是他現(xiàn)在有的給我們開了一個點的專票,有的給我們開9個點專票,那我現(xiàn)在應該給對方扣稅點,就是這個印花稅稅點,是按照所有收到的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除,還是只是1個點的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除呢?
老師,購買衛(wèi)生紙的促銷費在匯算清繳時填在哪一項?
老師,你好,多選第2題,選項C和D的企業(yè)所得稅稅率分別是多少?
老師,請問一下我們25年1月開始做賬,不需要錄入12月的損益科目吧?
老師請問下,已知個稅是290 實發(fā)工資是9710怎樣計算應發(fā)工資?
賬上完全不體現(xiàn)這個稅額是吧?
你好 ;? 賬上不體現(xiàn)了??