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老師,有一個客戶正常應(yīng)該給我們開9個點安裝專票,但是他現(xiàn)在有的給我們開了一個點的專票,有的給我們開9個點專票,那我現(xiàn)在應(yīng)該給對方扣稅點,就是這個印花稅稅點,是按照所有收到的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除,還是只是1個點的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除呢?

2025-05-13 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-13 16:40

按發(fā)票的不含稅金額合計*稅率扣除就行

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快賬用戶3826 追問 2025-05-13 17:01

老師,我有一點地方不理解,就是扣除印花稅,但是對方不是已經(jīng)交過印花稅給國稅了,我這里在扣掉這個印花稅,是不是扣重復(fù)了呢

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齊紅老師 解答 2025-05-13 17:01

那個是雙方都要交的哈

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你好; 要涉及 9%增值稅。? 和附加稅 按增值稅的12% 。? 企業(yè)所得稅是按10%或者2。5%計算。? 印花稅按建筑施工合同萬分之三??
2021-11-15
同學(xué)你好 這個不是簡易計稅的吧
2021-06-11
你好 增值稅4% 附加稅12% 所得稅根據(jù)稅負(fù)1% 印花稅萬分之三 合計5.2%左右的
2020-09-17
您好,您直接開3%更合適
2021-06-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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