按發(fā)票的不含稅金額合計*稅率扣除就行
老師,我們公司是開6個點的發(fā)票,收到客戶開來的1個點進(jìn)項票,我應(yīng)該是按1個點給付款吧,不用扣除相差的那5個點的稅款吧
老師,我想咨詢一個問題,就是供應(yīng)商給我們開票是開9個點,有時候他們會給我們一些費(fèi)用,我們要開票給他們開6個點的。。。他們現(xiàn)在不要我們開,而是他們開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們紅沖9個點,這樣我們有沒有虧呀
老師,我們有一筆付款152000元,對方不給我們開票的話需要扣除哪些稅費(fèi)出來(按理對方應(yīng)該給我們開9%稅率的票)首先是增值稅9個點的增值稅和附加稅,然后還扣除1個點的所得稅,還涉及到其他的稅嗎,我們是建筑安裝行業(yè)
老師請問我們有個供應(yīng)商開給我們普票一個點是75000,要是開給我們13個點的專票就是80000,我們是一般納稅人開出去的票是9個點的票,那這兩種票對我們來說那個劃算
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請,請問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報0還是報3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個數(shù)呢?
老師你好!前任會計應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個公司,經(jīng)營2個品牌,用的是一個基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實收資本怎么實繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒有做賬,當(dāng)時未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
老師,我有一點地方不理解,就是扣除印花稅,但是對方不是已經(jīng)交過印花稅給國稅了,我這里在扣掉這個印花稅,是不是扣重復(fù)了呢
那個是雙方都要交的哈