你好 對(duì) ,按1的稅率計(jì)算 給對(duì)方錢?
老師,您好,我們是生產(chǎn)制造企業(yè),我們給供應(yīng)商付款是按不含稅的8個(gè)點(diǎn)付款,供應(yīng)商給我們開票是按13個(gè)點(diǎn)開出來的,我們的產(chǎn)品銷售是收客戶10個(gè)點(diǎn)的稅,開出去的票按13個(gè)點(diǎn)的稅開出,這中間與銀行的差額怎么做賬
老師,我們公司是開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,收到客戶開來的1個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)票,我應(yīng)該是按1個(gè)點(diǎn)給付款吧,不用扣除相差的那5個(gè)點(diǎn)的稅款吧
老師,比如我開給客戶13個(gè)點(diǎn)發(fā)票,但是我拿進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)只有3個(gè)點(diǎn),那個(gè)差額10個(gè)點(diǎn)如果保證我和不開票一樣的話,是不是應(yīng)該問客戶額外收取
事情是這樣的、 我們衣服原價(jià)1280、客戶需要開13個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,客戶自己承擔(dān)6個(gè)點(diǎn)~ 公司承擔(dān)7個(gè)點(diǎn),價(jià)格是1356, 我們找了個(gè)公司幫我們開稅票 但是開稅票的公司表示可以承擔(dān)5點(diǎn)和進(jìn)項(xiàng)稅來抵,剩下2個(gè)點(diǎn)由我們自己承擔(dān)… 問題是:客戶按6個(gè)稅點(diǎn)即1356的價(jià)格 轉(zhuǎn)到了開增值稅票的公司公戶 公司給我們的錢 應(yīng)該是多少
掛靠了一個(gè)公司,扣除了相應(yīng)的掛靠費(fèi)用。開具的材料發(fā)票。我們也給了相應(yīng)的材料進(jìn)項(xiàng)票。但是他們只給退8個(gè)點(diǎn)的稅款。為啥不是13個(gè)點(diǎn)。我們開的也是13個(gè)點(diǎn)的。
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
嗯呢好的,謝謝,老師
老師,我們往出開的是6個(gè)點(diǎn),收到1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng),我們老板想扣除對(duì)方5個(gè)點(diǎn)的稅款,這樣合理嗎
老師,這種情況我們只能吃虧,有別的解決方法嗎
你不應(yīng)該扣對(duì)方,對(duì)方本來就是開一的發(fā)票開不出來6%你這要求不合理 那你要是開免稅發(fā)票你還補(bǔ)人家稅款嗎?
嗯呢好的
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快