您好,您的意思是不額外繳納增值稅?那就按增值稅金額相同計(jì)算稅前金額
老師,我們銷售貨物給客戶,假如不含稅的金額是10000元,客戶讓開專票。我們另外收取客戶10個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),那么10個(gè)稅點(diǎn)是多少錢?可以寫出計(jì)算過程嗎?
老師,我們公司是開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,收到客戶開來的1個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)票,我應(yīng)該是按1個(gè)點(diǎn)給付款吧,不用扣除相差的那5個(gè)點(diǎn)的稅款吧
老師,比如我開給客戶13個(gè)點(diǎn)發(fā)票,但是我拿進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)只有3個(gè)點(diǎn),那個(gè)差額10個(gè)點(diǎn)如果保證我和不開票一樣的話,是不是應(yīng)該問客戶額外收取
我們國內(nèi)貿(mào)易公司,為什么我們同行,給客戶開13個(gè)點(diǎn)票面發(fā)票,實(shí)際只收客戶8-9個(gè)點(diǎn)稅金。我的理解是,100天的貨物,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都是13個(gè)點(diǎn)的話,應(yīng)該我們是沒有進(jìn)銷項(xiàng)稅的差額,怎么做到可以只收客戶8-9個(gè)點(diǎn)稅金
老師,我想咨詢一下,如果我們開10萬13%的發(fā)票給客戶,那我們應(yīng)該收他幾個(gè)點(diǎn)是稅,我們才比較還算
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
調(diào)整2024年的營業(yè)外收入增加了70萬、營業(yè)外支出增加了25萬、用以前年度損益調(diào)整處理的、現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平、差額就是45萬、怎么辦?
老師你好,我們公司舉行宣講大會,組織游戲。客戶分了小組,前3名的小組一共有獎(jiǎng)金1萬多塊錢 這個(gè)錢我們想以現(xiàn)金的形式發(fā)給小組,我的問題是: 1、我們怎么入賬?以什么做附件 2、算不算他們的偶然所得,實(shí)際是沒有辦法代扣代繳個(gè)稅?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
河北省工商年報(bào)網(wǎng)址及申報(bào)流程
老師你好!房產(chǎn)稅計(jì)提和繳納的分錄是這樣做嗎?,計(jì)提時(shí) 借:稅金及附加-房產(chǎn)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸:銀行存款 謝謝
老師你好,請問物業(yè)管理費(fèi)屬于印花稅征稅范圍嗎?
老師 請問下 匯算清繳報(bào)送企業(yè)年度納稅申報(bào)表這個(gè)提示是什么意思啊 營業(yè)收入這里有個(gè)黃色的嘆號 不知是哪里的問題
沙場外購砂石已付款怎么賬務(wù)處理?
郭老師,建筑工程公司,要辦什么資質(zhì)
比如我原來不開票的單價(jià)是25元每件,現(xiàn)在要開票,稅率13 但是我的上游給我的我只有抵扣3個(gè)點(diǎn),保證我不交稅的情況下,我開票單價(jià)需要怎么算
您好,假設(shè)上游給您含稅x,您給下游含稅y,則x*0.03/1.03=y*0.13/1.13