你好不可以抵扣的,不管是招待費(fèi)還是福利費(fèi),都不可以抵扣。
公司一般納稅人,收到兩張專用發(fā)票,兩張是端午節(jié)外購(gòu)的粽子專用發(fā)票,一張專用發(fā)票金額是粽子發(fā)給員工的,一張專用發(fā)票金額是粽子送給客戶的,這兩張專用發(fā)票哪張能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
老師好,端午節(jié)外購(gòu)粽子給員工發(fā)福利,取得棕子的專用發(fā)票,這個(gè)是不能抵扣的吧?那做賬時(shí)不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?
公司是一般納稅人,主要銷售產(chǎn)品是酒水。端午節(jié),公司給員工發(fā)了粽子和酒,均是外購(gòu)產(chǎn)品。粽子取得的是普通發(fā)票,酒水是專票。申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),酒水是以含稅價(jià)申報(bào),還是不含稅價(jià)申報(bào)
公司是一般納稅人,主要銷售產(chǎn)品是酒水。端午節(jié),公司做宣傳活動(dòng),給客戶發(fā)了粽子和酒,均是外購(gòu)產(chǎn)品。粽子取得的是普通發(fā)票,酒水是專票。需要申報(bào)個(gè)人所得稅么?
會(huì)計(jì)工作,我公司2021年10月29日開(kāi)具一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票給客戶,今天客戶發(fā)現(xiàn)發(fā)票丟了,我公司給客戶提供兩張第一聯(lián)發(fā)票復(fù)印件加蓋發(fā)票專用章,可以嗎?客戶還能用這張發(fā)票抵扣嗎?
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬(wàn)元,沒(méi)有收到發(fā)票,改怎么做賬?
那不抵扣不勾選一直放在那里嗎?這樣就會(huì)形成滯留票,那該怎么辦呢?
選擇不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng),價(jià)稅合計(jì)做賬。
是不是所有業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)都不能抵扣?
你好 對(duì)是這么理解的
那就不需要取得專用發(fā)票,取專票還要勾選,用一般的普通發(fā)票就行,一般納稅人可以這么做嗎?
你好 是的 可以這么做的
謝謝老師,5星好評(píng)!
不用客氣 非常感謝