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企業(yè)外購貨物如紅酒雖然取得增值稅專用發(fā)票,但是無償?shù)淖鳛榉秦泿判愿@?,發(fā)給職工,其進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的。對吧老師???

2021-09-19 08:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-19 08:22

你好,是的,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。

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你好,是的,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
2021-09-19
你好 要求計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額——(10400加上90)*(1-5%)
2020-07-05
您好,是的,是意思的
2022-09-27
計(jì)提;借:管理費(fèi)用5100 貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利5100 貸:庫存商品5100(是用商品發(fā)的福利,為什么老師貸方是銀行存款) 您這個(gè)金額是不是筆誤
2021-12-08
意思是上年已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在改變用途,就得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-09-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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