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某商業(yè)企業(yè)月初購進(jìn)-批飲料,取得專用發(fā)票上注明價款80000元,稅金10400元,貨款已支付,另支付運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)費(fèi)取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)1000元,稅款90元。月末將其中的5%作為福利發(fā)放給職工。要求計算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項稅額

2020-07-05 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-07-05 17:31

你好 要求計算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項稅額——(10400加上90)*(1-5%)

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你好 要求計算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項稅額——(10400加上90)*(1-5%)
2020-07-05
您好 進(jìn)項稅額40000*0.13%2B1000*0.09=5290 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出5290*0.05=264.5 當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項稅額為 5290-264.5=5025.5
2022-03-28
你好; 稅費(fèi)部分? 可以抵扣的 =(10400%2B1000*9%)*(1-8%)? ;這個地方是選擇B 的
2023-06-27
本月可以抵扣的進(jìn)項稅額是(10400+1000*0.09)*(1-10%)
2021-11-23
:(1)計算2022年10月該企業(yè)購進(jìn)貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額3000*9%%2B140000*13%%2B5000*9%%2B(70000-2790)*13%-2790*9%
2024-12-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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