您好,沒 有研發(fā)費用合規(guī)。是手動填入的,季和年申報都可以填
公司預(yù)計可能過2年會申請高新項目,現(xiàn)在沒有申請,那我現(xiàn)在可以把一些發(fā)票做入管理費用-研究費用里面嗎?把計提工資,社保,公積金做入管理費用-研究費用里面在利潤表中顯示出來嗎?假如后面沒有申請高新那明年報今年的匯算清繳是不是就不能填加計遞減表,把計提的工資研究費用分別計算一下做入?yún)R算清繳職工薪酬工資,社保,公積金里面不用修改憑證就可以嗎?還是說等他申請了才可以做研究費用?
老師,2021年的年底的利潤表和匯算清繳的申報表的利潤總額不一樣,原因1??管理費用多記了200,這200在2022年2月用“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)減了了,原因2??應(yīng)該記研發(fā)支出300,結(jié)果記到了管理費用。上面兩種情況,請問1??2021年的財務(wù)報表還需要調(diào)整嗎?問2??現(xiàn)在申報2022年度【財務(wù)報表】利潤表時,需要填寫上年的管理費用金額,我是寫2021年季報利潤表的金額,還是寫2021匯算清繳中管理費用的金額?問3?? 記混的研發(fā)支出和管理費用還需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
老師我們平高新企業(yè)進行了21年.22年,23年科目費用調(diào)整,總的利潤是沒有變的,但是成本費用有些到管理費用研發(fā)費去了,這個季度的利潤表上面成本費用和管理費有有出入了,我就這季度調(diào)整了一下利潤表,以前年度的就不調(diào)了可以嗎?等23年年報的時候調(diào)整一下年度報財務(wù)報表就可以嗎?
公司今年要進行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審。22年—24年企業(yè)實際發(fā)生了研發(fā)支出,2022年利潤表年報沒有把研究費用列明,季報列明了,企業(yè)所得稅上加計扣除了;2023年有一個月份季報利潤表沒有把研究費用列明,年報列明了一年的研究費用,企業(yè)所得稅上加計扣除了,2024季報利潤表沒有列明研究費用,還沒有進行利潤表年報。 老師我想問以上報表的填寫符合高新復(fù)審的記賬規(guī)則嗎,我現(xiàn)在糾結(jié)要不要更正24年季度利潤表(把研究費用列明),我怕更正了24年的后,22-23年季報或者年報利潤表也需要更正,,到時候錯誤不斷更正次數(shù)太多只能去線下更正。。。。
公司2022年被認定為高新技術(shù)企業(yè),22年賬上沒有研發(fā)費用,但是稅務(wù)申報表—利潤表里研究費用有數(shù)額,不知是什么數(shù)額。22年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表,a107012,第二行自主研發(fā) 合作研發(fā) 集中研發(fā)有數(shù)額,等于第三行人員人工費用。。但我把2022年研發(fā)人員工資加起來,不等于這個數(shù),比這個數(shù)小。。。。我想問,今年我們要進行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審了,找第三方機構(gòu)出審計報告什么的,會要求我們公司提供人員人工費用明細嗎,1-12月憑證沒有把研發(fā)人員工資計入研發(fā)費用科目,都是直接計入管理費用科目了,這企業(yè)所得稅上能加計扣除嗎
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
老師您好,麻煩問一下一人有限公司的法人可以再注冊一人有限公司嗎
賬上計提的其他應(yīng)收款社保個人部分和其他應(yīng)收款公積金個人部分不對,但是想不到是之前那比計提錯了,可以直接調(diào)賬嗎?
提問:客戶簽合同是和A公司簽的,貨款打到了B公司,B公司是A公司的子公司,以什么方式把B公司的貨款轉(zhuǎn)到A公司賬戶上去
老師您好請問,請問知識產(chǎn)權(quán)入股,攤銷按多少年合適?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認收入時扣手續(xù)費,能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認,收款時確認費用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費用確認時間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費用手續(xù)費確認收入,就是收入和費用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財務(wù)費用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費用
稅務(wù)部門并沒有要求研究費用科目要手填進去,站在我們財務(wù)角度這個利潤表的數(shù)據(jù)并沒有做錯是很合規(guī)的,稅務(wù)部門也是認可的。研發(fā)費用的歸集反應(yīng)在管理費用下面的研發(fā)費用中了,因為報表中沒有這個科目所以沒有反應(yīng)出來,站在高新角度,他們要求研發(fā)費用的歸集要手填到利潤表研究費用中,我可以單獨按高新要求把24年利潤表中的研究費用手填一個報給高新,至于稅務(wù)部門已經(jīng)申報過的財務(wù)報表我認為沒有必要改,畢竟不是哪里填報有錯,您建議呢?
您好,不是的,高新有研發(fā)費是一定要在電子稅務(wù)局申報的
明白你的意思,高新歸集的研發(fā)費用實際都反應(yīng)在報表中了,管理費用—研發(fā)費用,因為沒有研發(fā)費用這個科目所以沒有反應(yīng)出來,高新部門要求把研發(fā)費用手填到研究費用中,站在我們財務(wù)角度報表中沒有出研究費用的金額是合規(guī)的。匯算年報我在期間費用明細表和高新優(yōu)惠明細表中都反應(yīng)了研發(fā)費用的歸集金額,稅務(wù)填報了研發(fā)費用,目前只是利潤表中的研究費用沒有反應(yīng)出研發(fā)費用的金額,您看我報給稅務(wù)的沒有問題吧?
您好,還是更正申報一下,利潤表里的也要反應(yīng)這個研發(fā)費用,各表能同一口徑可比對
以前年度報表也要求改嗎? 我想了解一下研發(fā)費用是屬于幾級科目?還有研發(fā)支出屬于幾級科目?
您好,我們高新審查期間都要更正的 研發(fā)費用是2級,我認為研發(fā)費用和研發(fā)支出是同一個科目的2種表述?
更正往期報表會引起稅務(wù)風(fēng)險,往期申報的財務(wù)報表并沒有什么問題,我另外再做一個財務(wù)報表把研發(fā)費用金額手填到研究費用中,按高新要求報給他們也沒問題吧?
您好,我們更正申報沒有改變利潤總額,沒有風(fēng)險的呀, 我們這里是要看稅務(wù)申報表的,
您好像是高新部門,每年在發(fā)財報給高新,對方也沒提出這個問題,今年所有稅務(wù)申報完結(jié)后他們才提出來,說我們的利潤表中沒有研究費用金額,說可以手填到研究費用中,確定稅務(wù)申報的財務(wù)報表利潤表中研究費用可以手填嗎?
哦哦,那跟我們這時要求差不多,也是要看稅務(wù)申報表,更正申報就是手填嘛,
這是對方指出需要更正財報的表,您看看對方發(fā)的利潤表中管理費用下面是研發(fā)費用,并不是研究費用,實際財務(wù)報表和稅務(wù)申報的財報格式是一樣的,管理費用下面沒有研發(fā)費用科目,只有一個研究費用,看對方標黃指出的地方更正,這個利潤表和稅務(wù)申報的不一樣呢,您說他們是不是要求手填研究費用,我一直對這個研究費用不太理解
您好,研究費用和研發(fā)費用是一樣的,只是不同的表述,我們就填在這里嘛
之前做賬也咨詢過利潤表中研究費用這個科目,當時回復(fù)老師說和研發(fā)費用不是一個意思,是這樣我就沒想著要把研發(fā)費用歸集手填到利潤表中,加上每年年末都會發(fā)年報給高新,對方也沒提出利潤表中沒有手填研究費用,昨天才提出讓我改往期申報表,這才來向您咨詢請教,您的意思是要按高新部門要求的更正報表
您好,單獨把研發(fā)和研究作為一個問題,當然是有區(qū)別的,但稅務(wù)申報不是文義解釋嘛,您看我們匯繳時期間費用只有25個科目,所有的費用還不是要填在表格里么。 2.是的,要按高新部門要求來改報表
好的,按您說的我稍后再去更正。就像您說的又不是改利潤表中的其他數(shù)據(jù),只是補一個研究費用,這個研究費用科目金額不會影響利潤吧?管理費用是一級科目,規(guī)范應(yīng)該下面是研發(fā)費用,利潤表沒有我就把發(fā)生的研發(fā)費用金額手填到研究費用中,利潤表中研究費用是包含在管理費用下面的嗎?不會多增加成本影響利潤表?
您好,是的,不會影響利潤的,就像我們申報財務(wù)費用下的利息收入一樣,只是一級科目費用的具體金額的單獨體現(xiàn)