如果 9 月收到員工打款且對應(yīng)的成本票在 9 月已開具,從權(quán)責(zé)發(fā)生制角度考慮,該成本應(yīng)盡量確認在 9 月。

老師我9月預(yù)收1萬元,當時不知道是否抵貨款,所以認在預(yù)收賬款里面,9月掛賬1.5萬,10月開票確定收入1.5萬元,我這個會計分錄怎么做呢?
老師,我們9月份支100萬運費 ,現(xiàn)在9月份發(fā)票沒開出來,到10月份才能開,本季度需要報所得閣,這個月費用能預(yù)提費用嗎?還是運費必須要記預(yù)付賬款
老師,請教,員工打款入賬9月7.2萬,備注老師,10月付款,9月開票的成本票,必須確認在9月嗎,還是可以確認在四季度
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本嗎?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本嗎?
老師,21年開出去的設(shè)備全額發(fā)票,現(xiàn)在只收回了80%,后面的款收不回來了,帳面怎么處理
老師啊 填完都是黃色嘆號是啥意思
合伙企業(yè)(律師事務(wù)所3人)個人所得稅經(jīng)營所得納稅匯算清繳申報表,不允許扣除的項目投資者工資薪金支出,是三個人的合計工資,還是填寫每個納稅人的工資呢
別的公司因施工需要用我們公司的電,接了個電表,簽了合同,但是我們的電費發(fā)票不是國家電網(wǎng)開的,是公司開的,一度是0.77元,但是他有500倍率的損耗,我們跟別人簽的用電合同是每度1.12元,我們這個沒有給我們的下游企業(yè)用電損耗,直接按電表的度數(shù)交電費,我們對于這個電費是轉(zhuǎn)售嗎?我們這樣的價格開票合適嗎?還有我的電費我做賬的時候我們的收入怎么確認?增值稅部分應(yīng)該注意什么?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?(因為有損耗差)
8日,向中竹公司銷售原材料一批,價款為500000元,增值稅稅額為65000元,為鼓勵中竹公司及早付清貨款,海達公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。
個稅提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正,這個人員信息采集入職日期怎么填
你好,我們是光伏發(fā)電公司,融資租賃(直租)購入光伏設(shè)備720萬,租金總額816萬,第一筆分期付款中包含的租賃服務(wù)費和保險費也計入固定資產(chǎn)嗎?是否屬于初始直接費用?
老師,我們公司有一張大額的進項發(fā)票,好幾個月用不完,進項票來的時候我做待認證進項發(fā)票,勾選以后做到待抵扣進項稅,圖片是我做的分錄,麻煩幫我看看做的分錄有沒有問題
工資7000,怎么做工資可以不繳個稅。工資一部分,補助一部分嗎?那怎么申報工資表呢?
出現(xiàn)經(jīng)營異常,可以注銷企業(yè)營業(yè)執(zhí)照嗎?工商年報未做 要怎么注銷
實際是開票那人忘記了,告訴他不要成本票了 因為四季度少成本票
要不沖紅,然后11月再開票
找人沖紅,相對有點麻煩
那你這個調(diào)增不可以嗎