可以根據(jù)運費結(jié)算單,暫估運費
我是2月份預(yù)付物流公司5萬塊錢的預(yù)付賬款 做2月份賬的時候是按照預(yù)付款做的 然后后來這個錢就當成了2月份的房租三萬和實際的運輸費兩萬 對方給開發(fā)票也是開了3萬的倉儲費2萬的運輸費 現(xiàn)在我不知道這個3萬塊的倉儲費需要計提到3月份的費用里去嗎 還需要單獨在計提一下嗎 3月份對方給我開發(fā)票之后 我收到之后已經(jīng)沖減預(yù)付款了
老師,請問我們需要支付今年8月份-9月份的審計費12萬,我們有自己的付款明細單,但是實際也沒給審計公司付款,審計公司也沒給我們開具發(fā)票,這筆費用能算作是費用在所得稅前扣除嗎
鄒老師,您好,我是9月15日拿到營業(yè)執(zhí)照,10月10日稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人季度報稅, 現(xiàn)在10月31日了,10月我沒有上報,那我如果9月計提工資的話,那9月份就會產(chǎn)生費用,10月份就應(yīng)該要季報和上報個稅嗎?如果要做工資的話可以補報嗎?會不會罰款, 因為我10月沒有上報,但我9月份有費用,那我9月份工資可以是0嗎?有費用但9月工資為0合法嗎?假設(shè)為0工資10月份還需要上報個稅嗎?我想9月工資為0.然后可以把9月的費用在10月份入賬嗎?我10月沒有申報會不會有風險,那我應(yīng)該怎么補救?謝謝老師
請問老師,我小規(guī)模公司,這個季度企業(yè)所得稅有點多成本發(fā)票全進全了,就是有個物流發(fā)票1.3萬這個月付款,發(fā)票得下個月開,可以做這個月可以預(yù)提費用,預(yù)提這個發(fā)票么,小規(guī)模還有預(yù)提費用么,我9月份做借管理費用—預(yù)提 貸銀行存款 那等10月份的時候發(fā)票到了我怎么辦呢?@立峰老師
請問老師,我小規(guī)模公司,這個季度企業(yè)所得稅有點多成本發(fā)票全進全了,就是有個物流發(fā)票1.3萬這個月付款,發(fā)票得下個月開,可以做這個月可以預(yù)提費用,預(yù)提這個發(fā)票么,小規(guī)模還有預(yù)提費用么,我9月份做借管理費用—預(yù)提 貸銀行存款 那等10月份的時候發(fā)票到了我怎么辦呢?我是沖分錄還是可以直接把發(fā)票貼在9月份分錄后邊呢?@立峰老師
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
這個月暫估下個月再沖回嗎?
還是下個月開出的發(fā)票可以放到這個月的記賬憑證里面
這個月暫估下個月再沖回,就行