借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
老師您好,我們是房地產開發(fā)公司。售樓部裝修時4月份預付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個人。合同價:38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會計分錄 借:長期待攤費用10萬 貸:預付賬款—張三10萬 借:預付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農行10萬 那我5月份會計分錄怎么做? 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會計分錄?
老師我9月預收1萬元,當時不知道是否抵貨款,所以認在預收賬款里面,9月掛賬1.5萬,10月開票確定收入1.5萬元,我這個會計分錄怎么做呢?
老師,我司9月與客戶簽定購銷合同,收到客戶45萬元預付款,已開發(fā)票給客戶,產品我們是向黃老板采購的,總金額為755859.5元,9月支付黃老板采購貨物款25萬,10月收到黃老板開來發(fā)票616650元,這個怎么做分錄呢
老師,8月份因為收入不夠,我預估了例如20萬元金額的收入(20萬有個上下幅度同時里面有20個單位),正常的話我應該在9月份把8月份預估的收入20萬全部沖完,9月20萬的里面有的單位開的發(fā)票例如開了10萬,10月份里面也有20萬里面開的單位5萬。但是現在我9月至10月因為要考慮利潤導致收入不夠沒有沖8月的預進收入,然后我在11月把8月預進收入20萬全部沖完,剩下的5萬重新在11月預進收入, 因為9月至10月11月期間開發(fā)票15萬所以11月重新預進收入5萬。但是我同事說中間差額是15萬。需要在年底的時候把這個15萬給平嘍。因為著15萬差額是前期開過的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現在不理解的是我同事說的這個15萬是什么意思,因為前期開過票為啥還要到月底找15萬收入平那個差額。還有他說這樣不影響全年收入
老師好,比如我公司收到10萬元,其中5萬元確認收入,計入應收賬款,另外5萬元是客戶多付過來的當成應收,然后下次客戶就會少付一部分款項,請問這個分錄我要怎么做可以借:銀行存款100000貸預收賬款5萬,貸應收賬款5萬嗎
老師,固定資產這里沒有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對嗎?謝謝
老師,外賬不開發(fā)票的收入究竟要不要進公戶,
老師,考完了,就是經濟法的。判斷題。他說嗯,如果有特殊原因需要需要外借原始憑證記賬憑證的經營會計機構人員批準可以外借。這個是對的還是錯的呢?
請問老師,中期貸款是屬于短期借款還是長期借款?
同一個合同,有銷售材料13%的稅率,又有安裝9%,己經分開核算,這個在同一個合同中可以有二種稅率存在的(如果不能分開核算只能是按9%),這是囯稅總局哪個條款呢?
請問工作滿8年,后去另外公司上班半年,已知之前并未申請過年休假,那本年可以申請的年休假是5天嗎?
對方公司的車掛在我們公司,收到租車款后扣除掛靠費返還給對方怎么做賬?
老師,供應商開出的發(fā)票單價成本小于我們內部全部費用合計成本單價,那我們按照哪個單價入成本呢?供應商是2.23單價發(fā)票金額,我們算前期承擔品牌費使用、還有其他費用等加起來是3.01,那按照哪個價格呢
我們是小規(guī)模納稅人,收到4月份銀行繳納增值稅的回單,怎么做賬寫分錄?25年第一季度也沒計提增值稅
員工12月進來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,4月申報2月工資時,離職時間填什么時候