您好,就是6月少申報的稅從7.16起算到我們更正申報日,每日0.05%
7月份我繳納了6月份的稅款,然后6月份我有即征即退,7月份我在申報表的第30欄一般項目那里全部填寫了繳納6月份的稅款,即征即退繳納的金額也填寫到了一般項目的30欄里面,這種怎么辦?
增值稅一般納稅人申報表,所屬期2023年3月份,應(yīng)納稅額和應(yīng)補(退)稅額都是10萬元,4月份申報3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那6月份申報5月份增值稅后,把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬元,那7月申報所屬期6月的增值稅時,30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個數(shù)?
2月份申報的增值稅申報表附表一里面的數(shù)據(jù)填列中,其中即征即退沒填上去,主表里面也沒有即征即退數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)都填在了一般項目里面了,繳納的稅金沒有問題,現(xiàn)在是需要更正申報表還是作廢申報表重新做呢
24年1月份即征即退項目申報繳納增值稅稅額20000元,軟件已退稅2000元,6月份更正抵扣進項1000元,應(yīng)交增值稅19000元,軟件應(yīng)退稅1900元,但已申請退稅2000元,則補繳增值稅款1000元,然后現(xiàn)在這個1000元怎么做賬?還有涉及的滯納金又怎么入賬呢
老師好,6月的增值稅報表中把即征即退的收入填到一般項目去了,一般項目有進項稅,所以繳納的稅費少了,7月申報的一般項目的增值稅正常繳納了,又多繳納了,那這個月更正申報滯納金怎么計算,謝謝,等于6月少繳納7月多繳納了
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報的時候,那個a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
多繳納的直接退回?六七月份其實是勾稽的,因為一般項目和即征即退項目是兩個不同的款項,所以導(dǎo)致7月又多繳納了
您好,多繳會退回的哦,