您好,就是6月少申報的稅從7.16起算到我們更正申報日,每日0.05%
7月份我繳納了6月份的稅款,然后6月份我有即征即退,7月份我在申報表的第30欄一般項目那里全部填寫了繳納6月份的稅款,即征即退繳納的金額也填寫到了一般項目的30欄里面,這種怎么辦?
增值稅一般納稅人申報表,所屬期2023年3月份,應納稅額和應補(退)稅額都是10萬元,4月份申報3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那6月份申報5月份增值稅后,把所屬期5月的應納稅額5萬元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬元,那7月申報所屬期6月的增值稅時,30欄“本期繳納上期應納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個數(shù)?
2月份申報的增值稅申報表附表一里面的數(shù)據(jù)填列中,其中即征即退沒填上去,主表里面也沒有即征即退數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)都填在了一般項目里面了,繳納的稅金沒有問題,現(xiàn)在是需要更正申報表還是作廢申報表重新做呢
老師好,6月的增值稅報表中把即征即退的收入填到一般項目去了,一般項目有進項稅,所以繳納的稅費少了,7月申報的一般項目的增值稅正常繳納了,又多繳納了,那這個月更正申報滯納金怎么計算,謝謝,等于6月少繳納7月多繳納了
老師,增值稅納稅申報了,出口退稅也退了,然后發(fā)現(xiàn)有軟件的即征即退沒有申報,也沒有扣增值稅,填在了主表的一般項目里面了,稅務局說不能更正申報,那在下個月的納稅申報里面,有什么辦法能夠把軟件退稅退回來呢
您好老師,一般納稅人戶,只有一個股東是自然人,現(xiàn)在想轉讓出去,換股東,實收資本金注冊是100萬,實繳資金金是0,就是沒有到位,應收賬款是50萬,多少錢賣是平價,求救老師
老師,其他入庫有數(shù)據(jù),其他出庫也有數(shù)據(jù),分錄是做之間的差額還是其他入庫和其他出庫都要做分錄
新注冊的分公司,不獨立核算,這個月只有一些工資,社保,房租之類的費用,做完之后是不是直接結轉本期損益就好了
老師,我們有二個工人年紀比較大,合同到期后我辭退他們需要補償啥嗎
向保險公司支付車輛保險費。 未收到發(fā)票。會計分錄
商業(yè)燃料油企業(yè)涉及哪些報表?
有么有登著電子稅務局的老師,提供的信息系統(tǒng)服務,在電子稅務局填跨境應稅行為免征增值稅報告時,跨境應稅行為名稱選其他嗎
民間非盈利組織商會購買公園椅子直接捐贈出去了 應該怎么寫會計分錄
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酒店美縫30000元如何做賬
多繳納的直接退回?六七月份其實是勾稽的,因為一般項目和即征即退項目是兩個不同的款項,所以導致7月又多繳納了
您好,多繳會退回的哦,