你好,那你紅沖發(fā)票再重新開。
老師你好,我做了資源綜合利用的增值稅即征即退備案,現(xiàn)在申請退稅,審批表頁面,點擊稅票查詢后顯示可以退的是我申報的一般項目的稅額,不是即征即退那個項目的,我確認了報稅時的申報表是分了一般項目,和即征即退項目,沒有填反,
7月份我繳納了6月份的稅款,然后6月份我有即征即退,7月份我在申報表的第30欄一般項目那里全部填寫了繳納6月份的稅款,即征即退繳納的金額也填寫到了一般項目的30欄里面,這種怎么辦?
你好..我申報咱們學堂的高新企業(yè)增值稅報表.發(fā)現(xiàn)銷售的軟件收入屬于即征即退.. 但是在填寫銷項那張表里面..已經(jīng)把銷售軟件收入填寫在了即征即退貨物及加工修配里面..那就證明這部分已經(jīng)沒有繳納銷項稅額..那我在學堂實操這家公司稅務局還退換了即征即退的稅款..我是哪里沒有理解好嗎
老師您好!我們公司有軟件退稅業(yè)務,2022年我申報時,把即征即退的進項填在一般的進項了,能自己在本月的申報表中把應填在即征即退項目進項增加,一般項目進項減少,進行申報嗎
請問老師,我們公司銷售自行開發(fā)的軟件,取得的收入在增值稅申報表中填在了即征即退項目里,然后還有一般項目的收入,申報企業(yè)所得稅時我申報的收入是即征即退項目+一般項目的收入,現(xiàn)在稅局通知說我們增值稅與企業(yè)所得稅申報的收入不一致,讓我們說明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請問老師,即征即退項目的收入不算營業(yè)收入嗎?
小型微利企業(yè)股東分紅。也是按20%交分紅稅嗎?
老師我想問下公司購買鮮花送給客戶怎么做賬
老師,第4點其他權(quán)益工具影響的是綜合收益,為啥計算應納稅所得額還得考慮它
請問老師,我們支付了講師到費用,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對方?jīng)]有開發(fā)票給我,我現(xiàn)在讓他補給我,可是之前費用已經(jīng)出了怎么辦
開票方把票開錯了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認證了,進項稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期,進項稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作,以及賬務處理
老師,新開的超市老板要注冊小規(guī)模納稅人,如果怕銷售額過高可以建議,老板再開一個個體戶嗎
小規(guī)模納稅人開90000/月居間費用普通發(fā)票交稅嗎?
老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一個法人股東,轉(zhuǎn)讓后賬務處理,借:實收資本~老股東,貸:實收資本~法人股東,代表老股東的投資款轉(zhuǎn)入到了新法人股東名下嗎?
借款費用里邊計算一般借款的資本化利率時到底要不要考慮時間權(quán)重呢,為啥學堂老師有的老師講的要考慮,有的老師不考慮,有的考慮時間考慮的月份數(shù)也不一樣,到底按哪個為準呢
新辦企業(yè)不交工資不交社保可以的嗎?還需要申報這兩類報表嗎?
老師,但是紅沖了再開,軟件開票金額是0啊
你好,你之前在一般計稅里面填寫的正數(shù)銷售額,然后填寫負數(shù),然后再去填即征即退里面的銷售額,這樣不就可以了嗎?
我試試吧,先把留抵調(diào)整對了。謝謝老師
不用客氣 工作愉快