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老師,增值稅納稅申報了,出口退稅也退了,然后發(fā)現(xiàn)有軟件的即征即退沒有申報,也沒有扣增值稅,填在了主表的一般項目里面了,稅務局說不能更正申報,那在下個月的納稅申報里面,有什么辦法能夠把軟件退稅退回來呢

2024-11-14 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-14 16:22

你好,那你紅沖發(fā)票再重新開。

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快賬用戶5596 追問 2024-11-14 16:22

老師,但是紅沖了再開,軟件開票金額是0啊

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齊紅老師 解答 2024-11-14 16:24

你好,你之前在一般計稅里面填寫的正數(shù)銷售額,然后填寫負數(shù),然后再去填即征即退里面的銷售額,這樣不就可以了嗎?

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快賬用戶5596 追問 2024-11-14 16:26

我試試吧,先把留抵調(diào)整對了。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-11-14 16:27

不用客氣 工作愉快

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你好,那你紅沖發(fā)票再重新開。
2024-11-14
你好 增值稅更正申報的
2024-03-29
同學你好 對的 是這樣的哦
2023-02-10
同學,你好 一般都是先填寫一般納稅增值稅申報表,然后再填寫即征即退
2025-03-14
你好 可以的 有滯納金影響你們的信用等級
2021-03-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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