你好,同學(xué)。 不應(yīng)該的啊,你如果填寫沒(méi)錯(cuò)誤,這里就不可能錯(cuò)誤 的
老師你好,我做了資源綜合利用的增值稅即征即退備案,現(xiàn)在申請(qǐng)退稅,審批表頁(yè)面,點(diǎn)擊稅票查詢后顯示可以退的是我申報(bào)的一般項(xiàng)目的稅額,不是即征即退那個(gè)項(xiàng)目的,我確認(rèn)了報(bào)稅時(shí)的申報(bào)表是分了一般項(xiàng)目,和即征即退項(xiàng)目,沒(méi)有填反,
老師 我申報(bào)即征即退的業(yè)務(wù),同月也開(kāi)具了一般項(xiàng)目的業(yè)務(wù)發(fā)票,在申報(bào)的時(shí)候 主表里面,一般項(xiàng)目和即征即退的項(xiàng)目是分開(kāi)顯示的,沒(méi)有合并到一起 是對(duì)的嗎?(左邊顯示的一般項(xiàng)目,右邊顯示的即征即退項(xiàng)目)
您好 老師 我們只有即征即退項(xiàng)目 現(xiàn)在增值稅申報(bào)表鐘的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是手動(dòng)填寫在即征即退里面?
老師您好!我們公司有軟件退稅業(yè)務(wù),2022年我申報(bào)時(shí),把即征即退的進(jìn)項(xiàng)填在一般的進(jìn)項(xiàng)了,能自己在本月的申報(bào)表中把應(yīng)填在即征即退項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)增加,一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)減少,進(jìn)行申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司銷售自行開(kāi)發(fā)的軟件,取得的收入在增值稅申報(bào)表中填在了即征即退項(xiàng)目里,然后還有一般項(xiàng)目的收入,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我申報(bào)的收入是即征即退項(xiàng)目+一般項(xiàng)目的收入,現(xiàn)在稅局通知說(shuō)我們?cè)鲋刀惻c企業(yè)所得稅申報(bào)的收入不一致,讓我們說(shuō)明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請(qǐng)問(wèn)老師,即征即退項(xiàng)目的收入不算營(yíng)業(yè)收入嗎?
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問(wèn)一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒(méi)有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開(kāi)票收入,填報(bào)的話會(huì)罰款?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系,謝謝
請(qǐng)問(wèn)合同內(nèi)容是污水處理勞務(wù),開(kāi)票內(nèi)容應(yīng)該是加工修理修配勞務(wù)-污水處理勞務(wù),還是屬于建筑勞務(wù)呢,開(kāi)票稅率分別是多少
9%開(kāi)具增值稅處理的,同學(xué)
屬于哪種,麻煩老師看清楚問(wèn)題后一次回答清楚,謝謝了
你按建筑開(kāi)具,就是9%增值稅率
你這是屬于前者,而非建筑。同學(xué)。 前者是13%