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截止1.25號憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師

2025-05-12 21:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-12 21:45

同學(xué)你好 可以截圖之前的問題內(nèi)容嗎

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同學(xué)你好,這個(gè)月拿到發(fā)票后,做賬處理如下: 借:在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費(fèi) 負(fù)數(shù)18625.74 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)186.26 借:在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費(fèi) 18625.74 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額186.26 錯(cuò)票退給對方。
2021-02-24
進(jìn)貨 借:庫存商品52.5 貸:應(yīng)付賬款52.5 收到發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2023-05-21
你好,同學(xué)。 應(yīng)交稅費(fèi)貸方260萬,其他應(yīng)付款,預(yù)提稅金這個(gè)處理明顯 是不合理。 就相當(dāng)于是將收入確認(rèn)了,但稅沒有確認(rèn),虛增了收入,同時(shí)少報(bào)了增值稅。 可以美化財(cái)務(wù)報(bào)表,做到收入大利潤大,同時(shí)增值稅少報(bào)了。
2020-11-01
會計(jì)處理不正確,處理的初衷是粉飾財(cái)務(wù)報(bào)表,可能帶來的后果,虛增收入,虛增利潤,財(cái)務(wù)報(bào)表造假
2022-06-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

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