你好,你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人。
老師,我公司購進(jìn)一批貨物,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是現(xiàn)在客戶需要讓我們開發(fā)票,怎么辦
老師,我們公司有個(gè)項(xiàng)目是清包工合同開增值稅專票3個(gè)點(diǎn),那我票開出去需要什么進(jìn)項(xiàng)成本票?實(shí)際有勞務(wù)轉(zhuǎn)包給個(gè)人沒有發(fā)票這怎么辦?
老師你好,我公司服務(wù)類型的企業(yè),成本主要是人員工資,給客戶開票要等這個(gè)項(xiàng)目完結(jié)后才開票,沒有開票就沒有收到也沒有成本,那么當(dāng)月的實(shí)際應(yīng)計(jì)入成本的人員工資計(jì)入科目那個(gè)合理呢
公司銷售客戶是零散客戶,基本不需要開發(fā)票,到賬沒有銷項(xiàng)票,怎么辦
客戶需要定制一些小零件,我們公司還沒有完成定制,對(duì)完需要先開票可以嗎?我們沒有相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),我們也是各種零散的東西組裝,怎么做分錄
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
一般納稅人
你這里沒有成本票是不能稅前扣除和抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
我去找供應(yīng)商要材料成本錢,我這邊可以全部抵扣嗎?
去要材料成本票
可以的,供應(yīng)商給你們公司開專票就可以抵扣和稅前扣除的。