您好,這個的話,管理費用的話,可以抵扣
老師,外購食品用于給員工發(fā)放福利,其進項稅額為啥不能抵扣呢?
老師你好,企業(yè)購進的商品用于職工福利是不能抵扣進項稅的是嗎?用于送給客戶 的 可以抵扣進項稅的是嗎
公司購買咖啡機用于公司員工沖泡咖啡使用,購進咖啡機的進項稅額可以抵扣嗎?是計入辦公費還是福利費,計入福利費進項稅可以抵扣嗎?
公司購買了一棟價值1000多萬的不動產(chǎn)用作員工的新食堂,進項稅額是100萬,老板會計把這筆支出用于抵扣進項稅??墒嵌惙ㄓ幸?guī)定,專用于員工集體福利的支出費用不可以抵扣進項。老師好有什么好的處理方式可以吧這個進項抵扣銷項呢?
外購的商品用于職工福利,進項稅可以抵扣嗎? 外購商品用于贈送客戶,進項稅可以抵扣嗎
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
為什么啊,老師
因為這個沒有用于員工福利,是辦公費
辦公費還能流轉(zhuǎn)下去?還會產(chǎn)生銷項稅?
辦公費用是公司辦公用啊,不是用于某個人了,所以稅務沒有這樣規(guī)定