您好,對(duì)的,這理解的沒(méi)錯(cuò)的
問(wèn)下,比如1號(hào)賣貨送貨,錢沒(méi)收回來(lái),然后同月20號(hào)才收款,我是送貨時(shí)候就做賬,還是等到收款后一起做賬呢????
老師,之前會(huì)計(jì)記得賬是開(kāi)票但未收到款,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我收到款后充預(yù)收賬款就行吧?他這里的預(yù)收賬款相當(dāng)于應(yīng)收賬款對(duì)嗎?
老師好,7月水電費(fèi)發(fā)票下個(gè)月20號(hào)才能收到,比如我計(jì)提7月水電費(fèi)沒(méi)有收到發(fā)票,貸方做應(yīng)付賬款暫估還是應(yīng)付賬款結(jié)算?
老師您好,我是公辦幼兒園食堂, 借:預(yù)收賬款900 貸:伙食費(fèi)收入900 實(shí)際收到伙食費(fèi),12月收到856,1月1號(hào)到賬44,我應(yīng)該怎么做分錄呢? 直接借銀行存款856 貸預(yù)收賬款856 還是借銀行存款856 應(yīng)收賬款44 貸預(yù)收賬款900呢? 差異是因?yàn)樗⒛槞C(jī),提現(xiàn)次日到賬引起的
老師建筑行業(yè)。 假如1號(hào)付材料款借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 4號(hào)到材料直接在工地下車 發(fā)票未到借 工程施工 貸 預(yù)付賬款 10號(hào)到發(fā)票 把4號(hào)的賬沖紅。再做一筆 借 工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸 預(yù)付賬款 這樣做正確嗎?
老師21年已經(jīng)入了成本了,不能付款發(fā)票也用不了了,現(xiàn)在具體要怎么操作,是年底匯算時(shí)候調(diào)增嗎
老師,光給員工發(fā)工資,不交社??梢詥??也不算正式員工,就是我公司靈活業(yè)務(wù)員
個(gè)體工商戶,法人的帳戶打過(guò)來(lái),開(kāi)發(fā)票又要求開(kāi)公司的名稱,這樣合規(guī)嗎
老師,穩(wěn)崗返還會(huì)計(jì)分錄是什么呀
老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)公支付給律師的律師費(fèi)是算他的工資收入還是勞務(wù)報(bào)酬呢?
老師,公司有一個(gè)員工,生育津貼發(fā)了16000元,休假三個(gè)月的工資15000元,公司收到生育津貼后補(bǔ)發(fā)1000元差額給她,這個(gè)全部的分錄怎么做?
調(diào)整上年度收入額需要更正申報(bào)電子稅務(wù)局對(duì)應(yīng)季度報(bào)表和年度報(bào)表嗎?
有一家合作藥店從我們公司陸陸續(xù)續(xù)進(jìn)了583萬(wàn)的山參,但是我們倉(cāng)庫(kù)實(shí)際是沒(méi)有這批實(shí)物的,每次回款都是老板自己轉(zhuǎn)錢進(jìn)來(lái)的,藍(lán)字發(fā)票也開(kāi)了140萬(wàn),這種操作的目的在于哪里?能不能展開(kāi)說(shuō)說(shuō)是什么情況
老師:老板辦活動(dòng)請(qǐng)客戶供應(yīng)商吃飯住宿辦活動(dòng),幾十萬(wàn)餐票和住宿做什么分錄?如果有進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎?怎么策劃比較好合理
老師 公司8月12日減出員工 9月發(fā)放8月工資 9月還收到一筆銀行利息 9月也不在產(chǎn)生工資和保險(xiǎn) 那9月的結(jié)轉(zhuǎn)損益這么做對(duì)嗎?