你好,建議你更正申報(bào)一下的電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)
老師 剛發(fā)現(xiàn)我們之前3月份納稅申報(bào)表中有個(gè)一般加計(jì)抵減的本期發(fā)生額8000元填錯(cuò)位置了,填到了即征即退本期發(fā)生額里了,導(dǎo)致我們后面申報(bào)表那個(gè)即征即退一直掛著個(gè)余額,這個(gè)還能改嘛?
我5月份的稅款為2萬(wàn)已經(jīng)繳納了,然后7的時(shí)候我報(bào)6月份的稅,在主表30欄里面我沒(méi)有填寫(xiě)2萬(wàn),那么現(xiàn)在8月份了這2萬(wàn)我應(yīng)該填寫(xiě)在那里?
7月份我繳納了6月份的稅款,然后6月份我有即征即退,7月份我在申報(bào)表的第30欄一般項(xiàng)目那里全部填寫(xiě)了繳納6月份的稅款,即征即退繳納的金額也填寫(xiě)到了一般項(xiàng)目的30欄里面,這種怎么辦?
建筑行業(yè),在11月份開(kāi)了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書(shū)搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開(kāi)的發(fā)票 最后,我剛才在填寫(xiě)申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫(xiě)這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò),提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫(xiě)這個(gè)金額?
增值稅一般納稅人申報(bào)表,所屬期2023年3月份,應(yīng)納稅額和應(yīng)補(bǔ)(退)稅額都是10萬(wàn)元,4月份申報(bào)3月份增值稅后,沒(méi)有繳納該稅款。那6月份申報(bào)5月份增值稅后,把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬(wàn)元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬(wàn)元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬(wàn)元,那7月申報(bào)所屬期6月的增值稅時(shí),30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個(gè)數(shù)?
合同合作定金怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒(méi)有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬(wàn),匯算清繳的時(shí)候這個(gè)20萬(wàn)是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤(rùn)分配,貸:應(yīng)付股利,有沒(méi)有需要注意的事項(xiàng)。
請(qǐng)問(wèn)24年計(jì)提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財(cái)務(wù)報(bào)表 是按財(cái)務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計(jì)算 填列的
老師你好,公司從個(gè)人手上租賃一處倉(cāng)庫(kù),年租金18萬(wàn)元,去年開(kāi)始租的,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,今年又要開(kāi)始交租金了,我司想讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我們,這個(gè)個(gè)人會(huì)交多少稅
機(jī)械租賃公司確認(rèn)收入是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報(bào)了收入,這個(gè)稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬(wàn),然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬(wàn)。老師,針對(duì)我剛才問(wèn)題,我想問(wèn),假如我通過(guò)一個(gè)公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個(gè)設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會(huì)不會(huì)交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?
當(dāng)時(shí)我是去前臺(tái)報(bào)稅的
那就得去稅務(wù)局大廳修改
可以調(diào)嗎?還是必須要更改申報(bào)表
你調(diào)整不了的 35藍(lán)和25藍(lán)應(yīng)該是一致的金額,30藍(lán)不能大于25藍(lán)的 沒(méi)有多交稅
是這樣的,比如我繳納2000元,其中3000是屬于即征即退的,2000是屬于一般項(xiàng)目的,然后我全部把5000元全部填寫(xiě)在一般項(xiàng)目30蘭里面去了
同學(xué),我知道的,我明白你什么意思,正確的應(yīng)該是在即征即退和一般項(xiàng)目里面,然后你都全填寫(xiě)到第一列了
你要修改的話去稅務(wù)局修改,如果你不修改的話,以后也別調(diào)整了
因?yàn)槿绻阍谙缕谛薷牡脑挘@個(gè)25欄它是變化的,它又不是一成不變的,它是根據(jù)上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款來(lái)的。
好的,我明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。