直接購買再銷售 進(jìn)項(xiàng)稅額:25.5:(1%2B 13%)x 13%≈ 2.93萬元。 銷項(xiàng)稅額:69:(1%2B 13%)x 13%≈ 7.94萬元。 應(yīng)納增值稅額:7.94-2.93 =5.01萬元。 通過小規(guī)模納稅人購買再銷售 小規(guī)模納稅人公司 B:應(yīng)納增值稅為25.5 ÷(1 %2B 3%)x 2% ≈ 0.5萬元。 一般納稅人公司:因取得公司 B的普通發(fā)票不能抵扣,銷項(xiàng)稅額為69 :(1%2B 13%)x 13% ≈ 7.94萬 元,應(yīng)納增值稅 7.94 萬元。 兩家公司合計(jì)納稅約:0.5%2B7.94=8.44萬元。
您好,老師,來請(qǐng)教個(gè)問題?我公司為一般納稅人,現(xiàn)在想買一臺(tái)設(shè)備出租給一家小規(guī)模納稅人。為了合理避稅,我公司現(xiàn)在準(zhǔn)備注冊(cè)個(gè)小規(guī)模納稅人,想請(qǐng)教一下我們?cè)鯓硬僮鞑藕侠砗戏ㄓ帜鼙苊庖恍┎槐匾慕欢悊栴}。比如從一般納稅人戶買進(jìn)設(shè)備再轉(zhuǎn)租給剛辦理的這個(gè)小規(guī)模戶,再轉(zhuǎn)租給客戶,或者直接用小規(guī)模戶購入設(shè)備,再出租?
老師,請(qǐng)問一下,我們公司屬于小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在準(zhǔn)備在全國開超市,如果想開超市的人就給我們付保證金,然后我們鋪貨,賣了多少就收多少錢,但是這個(gè)錢是直接進(jìn)我們總公司,怎么做分錄,有會(huì)員充值未消費(fèi),有的又銷費(fèi)了,怎么消賬做分錄
老師你好,請(qǐng)幫我解答一下這個(gè)問題。我們公司客戶買一件產(chǎn)品,我怎么籌劃少繳納稅款。(一般納稅人) 1:我們直接從上游賣給客戶 2我們從上游進(jìn)貨,然后再賣給客戶。 請(qǐng)把涉及到的稅都幫我解析一下。假設(shè)這個(gè)產(chǎn)品含稅銷售價(jià)格是5萬,上游給我們是3.5萬。 謝謝老師
老師您好!我公司是工業(yè)企業(yè),一般納稅人,我們的主要客戶只需要普票,不需要13%的增值稅專用發(fā)票,于是我們想把業(yè)務(wù)做拆分,方案一:如果成立一個(gè)小規(guī)模納稅人的銷售公司,正常賣給客戶100元,成本60元,成立銷售公司之后,工廠賣給銷售公司80元,開80元的13%的增值稅發(fā)票,再由銷售公司賣給客戶100元。開3%的增值稅普票(不考慮稅收優(yōu)惠)。方案二:把原有工廠拆分成2個(gè)工廠,再成立一個(gè)小規(guī)模的工廠,但是廠房、設(shè)備,人員都是一套。這兩個(gè)方案可行嗎?有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
老師,你好!我現(xiàn)在所在的公司是一般納稅人,這兩個(gè)月開始因?yàn)橐?guī)??s小,所以有很多設(shè)施設(shè)備用不上了,全部打包一共5萬元賣給了另外一家小規(guī)模納稅人的公司,對(duì)方公司昨天從公賬戶轉(zhuǎn)了5萬元到我公司公賬戶,這樣子走賬沒問題吧?我公司需要給對(duì)方公司開發(fā)票嗎?這筆款該怎么做賬,應(yīng)該做什么科目呢?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
會(huì)計(jì)學(xué)堂上有沒有推薦看審計(jì)報(bào)告的課程
老師好!甲實(shí)際繳納25.5萬,占比51%,乙實(shí)際繳納20萬,占比41%,丙實(shí)際繳納4.5萬占比9%,現(xiàn)在丙要退股轉(zhuǎn)讓,24年未分配利潤89萬,分紅80萬后再平價(jià)轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問平價(jià)轉(zhuǎn)讓需要繳納個(gè)稅及印花稅嗎?
收到處理廢品的現(xiàn)金貸方是營業(yè)外收入 表示減少 剛才老師說收 負(fù) 所借?貸? 怎么是矛盾的?。坑悬c(diǎn)搞不明白
專票收到后,做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)做成普票了,有2024年的幾筆賬,還有2025年幾筆,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局根據(jù)科目余額表做抵扣類勾選,發(fā)現(xiàn)這些問題了,怎么糾錯(cuò)呀,關(guān)鍵是還有跨年的
老師,稅后經(jīng)營凈利潤加折舊是營業(yè)現(xiàn)金毛流量,稅后經(jīng)營凈利潤減凈凈資產(chǎn)的增加是實(shí)體現(xiàn)金流。對(duì)嗎
老師年產(chǎn)值是什么意思呀?怎么查詢計(jì)算這個(gè)年產(chǎn)值?21個(gè)就是這個(gè)公司是屬于工程咨詢公司,是做勘察工程的,這個(gè)年產(chǎn)值應(yīng)該怎么計(jì)算呀?
個(gè)體戶和小規(guī)模的所得稅分別是多少
月末總分類賬的憑證字號(hào)怎么寫
公司b可以給我公司開專票啊,不就可以抵扣嗎
小規(guī)??梢越o你們開專票的 這個(gè)可以抵扣
按照這樣子,我通過b公司進(jìn)貨再賣給我公司,我再賣給單位繳納稅款多還是我公司直接進(jìn)貨賣給單位繳納稅款多
你直接進(jìn)貨賣給單位就可以
通過b公司進(jìn)貨再賣給我公司我再賣出去的話,請(qǐng)問我要交哪些稅
這個(gè)B公司還得多交印花稅和增值稅
能幫我算算分別兩種方式需要繳納的稅款嗎
這個(gè)就是按稅率來計(jì)算就可以 有利潤還得算利潤