你好,你到時(shí)候看下25欄包含這個(gè)2萬嗎?如果包含在里面的話,你就填寫30藍(lán)。
老師 我們2月份在外地預(yù)繳稅款了 那現(xiàn)在報(bào)稅的話需要在哪個(gè)表格里面填寫已經(jīng)預(yù)繳過的稅款呢?
想問一下老師,至從4月份起,那個(gè)小規(guī)模納稅人的普票就直接開免稅的發(fā)票。如我6月份開了一張5萬的普票,在填寫申報(bào)表時(shí),填了5萬元,它下面就出現(xiàn)了本月免稅額為1500元。那我在填寫分錄時(shí),怎么做呢?我已做了,借:應(yīng)收帳款5萬,貸:主勞業(yè)務(wù)收入5萬元,因?yàn)閷Ψ街桓?萬元,不付稅款了
我5月份的稅款為2萬已經(jīng)繳納了,然后7的時(shí)候我報(bào)6月份的稅,在主表30欄里面我沒有填寫2萬,那么現(xiàn)在8月份了這2萬我應(yīng)該填寫在那里?
老師,這是,一般納稅人的主表,請問25欄和27欄和30欄,這里說的是一樣的意思,填一樣的金額嗎?比方說我現(xiàn)在在報(bào)8月份的增值稅,這里應(yīng)該填7月份申報(bào)完增值稅后應(yīng)交納3091.07元,在2022年8月2號繳納的,是填3091.07元嗎?
7月份我繳納了6月份的稅款,然后6月份我有即征即退,7月份我在申報(bào)表的第30欄一般項(xiàng)目那里全部填寫了繳納6月份的稅款,即征即退繳納的金額也填寫到了一般項(xiàng)目的30欄里面,這種怎么辦?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
我6月份交了1萬的稅,那么這個(gè)月我30欄應(yīng)該填寫3萬嗎?
你好,你現(xiàn)在看下25欄金額是多少可以嗎
25藍(lán)等于30藍(lán),你只能只要保證這個(gè)月是正確的就行,之前的就不要管了,這個(gè)影響不大的,也不影響你交稅。
因?yàn)槲覀冇醒泳徖U納50%的政策,我也看不出來
你看下你這個(gè)月25欄金額是多少。