同學(xué)您好,如果是申報(bào)錯(cuò)誤的話,可以到稅務(wù)局去更正申報(bào)的
老師 剛發(fā)現(xiàn)我們之前3月份納稅申報(bào)表中有個(gè)一般加計(jì)抵減的本期發(fā)生額8000元填錯(cuò)位置了,填到了即征即退本期發(fā)生額里了,導(dǎo)致我們后面申報(bào)表那個(gè)即征即退一直掛著個(gè)余額,這個(gè)還能改嘛?
請(qǐng)問老師,上個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,把應(yīng)該填進(jìn)一般項(xiàng)目加計(jì)抵減發(fā)生額的數(shù)填到了即征即退加計(jì)抵減里,導(dǎo)致這個(gè)月即征即退有期初余額,這種情況請(qǐng)問怎么辦
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報(bào)8月份增值稅時(shí),按照分?jǐn)偙壤愠鰜?lái)的結(jié)果是,申報(bào)表一般項(xiàng)目,出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有133萬(wàn)的留抵稅,即征即退項(xiàng)目要交增值稅160萬(wàn),現(xiàn)在我有以下幾個(gè)問題點(diǎn),1.這個(gè)133萬(wàn)的留抵稅我可以申請(qǐng)退稅嗎?2.如果我申請(qǐng)留抵稅退稅的話,后面我還能在申請(qǐng)160萬(wàn)的即征即退項(xiàng)目的退稅嗎?3如果我不申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)留抵退稅,我想抵9月份的銷項(xiàng)稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請(qǐng)即征即退項(xiàng)目的稅嗎
你好,我們公司是一般納稅人因?yàn)榍捌趫?bào)賬有錯(cuò)誤會(huì)計(jì)誤將2017年11月進(jìn)項(xiàng)稅額2144.89填到即征即退里,那個(gè)月銷項(xiàng)2949.04本不該繳稅,但因?yàn)樘铄e(cuò)交了2949.04稅,后面接替會(huì)計(jì)來(lái)繼續(xù)接著做賬報(bào)稅,沒管即征即退,就在上個(gè)月稅務(wù)局打電話說把那筆錢做留底抵欠用了,現(xiàn)在又打電話說那年報(bào)表填錯(cuò)全部改,因?yàn)橛惺裁捶椒ò彦e(cuò)誤降到最低,不改太多
建筑行業(yè),在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過,提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
企業(yè)所得稅匯算清繳,一般企業(yè)收入明細(xì)表101010要不要選擇申報(bào)?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,資產(chǎn)平均總額超過5000萬(wàn)
請(qǐng)問老師公司租的商業(yè)房,房產(chǎn)稅歸房東還是我們公司交
老師,籌建期間吃飯產(chǎn)生的費(fèi)用,可以計(jì)入開辦費(fèi)吧?除了附發(fā)票,做賬的時(shí)候還要附什么票據(jù)呢?
【7﹒單選題】根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列各項(xiàng)中,屬于增值稅混合銷售行為的是 ( )。 A.某機(jī)械公司銷售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù) B.某瓷磚廠銷售瓷磚的同時(shí)提供送貨服務(wù) C.某建筑公司銷售自產(chǎn)活動(dòng)板房的同時(shí)提供建筑服務(wù) D.某藥材廠銷售藥材的同時(shí)提供研磨加工勞務(wù) 【答案】B 老師能幫忙解釋下嗎?看不懂
老師,建廠房買的沙子水泥款,還沒收到發(fā)票付了款的時(shí)候,我做了借在建工程,待其他應(yīng)收款。那收到發(fā)票后是借在建工程,待其他應(yīng)付款嗎
老師,公司在河北保定成立了公司,請(qǐng)問基本戶必須在本地開嗎?能到其他城市開嗎?
老師,建設(shè)旅游基地,購(gòu)買的動(dòng)物,開專票能抵扣嗎
公司員工去國(guó)外考察市場(chǎng),產(chǎn)生的餐費(fèi)放在什么科目核算
老師,上期多交的稅在25行和32行為負(fù)數(shù),我需要手動(dòng)再填入30行嗎?還是說應(yīng)該填在哪一行
你好老師,去年年底沖銷了一筆23年的暫估成本,但是發(fā)票做到了工程施工中,沒做成本結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么處理合適
那我們是后期所有報(bào)表都要修改還是改了最開始月份的報(bào)表,后面報(bào)表的金額會(huì)自動(dòng)帶出正確的?
應(yīng)該系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成后面的數(shù)據(jù)
還有個(gè)問題是我們填寫財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,那個(gè)利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表中的本期金額填哪個(gè)月份的?比如我們現(xiàn)在申報(bào)Q3的
我臨時(shí)按季度我臨時(shí)按季度申報(bào)我您是按季度申報(bào)的話,那本期就是本季度
但是之前咨詢稅局說是要填寫1到9月的合計(jì)數(shù)
您報(bào)表還有本年累計(jì)數(shù)嗎?
沒有了 就有個(gè)本期合計(jì)數(shù)
如果沒有的話,那你就填本年累計(jì)數(shù)
這個(gè)會(huì)跟企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有關(guān)系嗎?
您好,這是沒有關(guān)系的