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請問老師,上個月報稅的時候,把應(yīng)該填進一般項目加計抵減發(fā)生額的數(shù)填到了即征即退加計抵減里,導(dǎo)致這個月即征即退有期初余額,這種情況請問怎么辦

2022-02-21 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-21 10:30

你好,去稅務(wù)局更正上個月增值稅申報表。

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你好,去稅務(wù)局更正上個月增值稅申報表。
2022-02-21
您好 正規(guī)處理是報表填寫錯誤做更正申報 報表數(shù)據(jù)一般不會自動清零 您這情況最好聯(lián)系您稅務(wù)局問一下處理方法,因為實物中各地有差異
2020-12-24
同學(xué)您好,如果是申報錯誤的話,可以到稅務(wù)局去更正申報的
2020-12-14
你好,稍等我這邊算一下發(fā)給你
2024-02-08
您好, 1.您需要正常在附二填報進項稅,然后在主表里填在即征即退進項稅里。 2.獲取后,更改到即征即退一列里。 3.這一行可以空著不填,我們公司一直沒填過。 4.需要申請辦理,先按13%繳納。
2020-09-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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