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老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?

2025-05-15 23:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-15 23:14

您好,今年匯繳,無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他,這個錢在發(fā)票來了以后,沖以前的分錄,再按發(fā)票做分錄 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他

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快賬用戶3567 追問 2025-05-15 23:23

請問今年要調(diào)增處理嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-15 23:23

您好,是的,調(diào)增的哦

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快賬用戶3567 追問 2025-05-15 23:25

不太懂,明年匯算又怎么處理呢,不是說5年內(nèi)追繳嗎,一般這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-15 23:28

您好,發(fā)票來了還是更正24年申報表,A105000第30行調(diào)增改為0嘛

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快賬用戶3567 追問 2025-05-15 23:34

發(fā)票開了,不能在25年匯算里調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-16 03:20

您好,是的,費用是不能跨年的,權(quán)責(zé)發(fā)生制,如果允許咱這樣通過無票跨年匯繳,那就是財務(wù)人有了超能力,可以自己調(diào)節(jié),想在哪年交稅就在哪年交

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暫估成本 借:成本,費用 貸:應(yīng)付賬款 次年到票 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款
2021-12-21
你好? 把暫估的紅沖按發(fā)票入賬?
2022-01-11
可以 借:以前年度損益調(diào)整 貸:生產(chǎn)成本 銀行存款
2022-01-20
1月份回來后,正常沖銷2020年12月的分錄,再按正確的發(fā)票金額做賬務(wù)處理。
2021-01-19
,你好紅沖。從沒有發(fā)票的分錄,然后再按照這個發(fā)票入賬就可以了,可以追加到。發(fā)生的年度扣除發(fā)生的年度扣除。
2023-10-24
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